你好,进项税抵扣可以在购入商品时进行抵扣,结转成本可以采用月末一次性加权平均法结转
关于进项转出处理问题 一,8月入库,并勾选抵扣, 借库存商品100 借应交税费内销进项13 贷应付账款113 借成本100 贷库存商品100 二,10月冲红发票进项票 借库存商品-100 借应交税费内销进项-13 贷应付账款-113 借成本-100 贷库存商品-100 三,10月本期进项抵扣80,月底结转 借销项120 借进项转出13 贷内销进项93(80+13) 贷未交增值税40 这样造成进项转出科目借方13元,该如何处理平
假如购进100件商品,销售70件商品,实务中如何结转成本,进项税抵扣的话该如何处理
老师好!公司购买的绿植入了库存商品,附件是入库单(进价),销售商品时开销项票作为附件,结转成本后附件是出库单(进价),这样对吗?如果不对怎么处理?
老师,购进商品100吨,进项税额30万元,当月商品卖出60吨,进项税额抵扣20万元。余下的商品,进项税额如何作账务处理?谢谢老师!
老师,库存商品M由原材料2个A1个B一个C组成,本月购进原材料10万,进项1.3万,组装成库存商品M100件,本月销售出去库存商品60件,还有40件未销售,销售价格150一件,老师,怎么做账,主要是进项税额这里,这1.3万能直接本月全部抵扣吗?如何操作
上一个公司有开解除劳动合同(公司原因) 我又重新找了一份工作只干了三个月离职后可以申请上个公司的失业金吗?(社保交满一年以上)
老师,麻烦问下,公司要变更法人,需要交个人所得税吗?老会计说,亏损,就是转让价 的20%,盈利的话,就是盈利部分的20%,那到底是直接按转让价?还是按老会计说的这样?
老师,麻烦问一下,我上个月暂估了一笔库存商品,然后相应的把成本也暂估了,等这月收的发票我怎么做呀?
有进项被红冲了,应该怎么入账
深圳的公积金员工做到3月底离职的话,减员是不是4月减员也可以的
销售开错单品给客户,客户补商品的差价,计入什么科目,销售当时没有改单,第四天做的退单销售单,怎么做会计分录@WLM @答疑老师(不加私信)
老师,暂估咋做会计分录
老师,我们新公司租的房子,房东不开发票,我们想用别的发票补上后期,但是现在要去银行转账,必须写备注,大概5万左右,这种备注什么比较合理
老师你好,20251-2月用外账的账套出内账报表需要如何调整?公司一直没有内账,现在我刚到这个公司,老板要求把1-2月的内账也要出,我手上只有外账的账套
给员工的差旅费报销,因员工账号错误退回,应该怎么入账