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老师,新年好。我想问下12月份,我的进项税额比销项税额大,我做账的时候应该怎么做

2022-02-09 09:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-09 09:05

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

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齐红老师 解答 2022-02-09 09:05

转出未交增值税借方有余额表示刘迪。

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快账用户9728 追问 2022-02-09 09:11

我12月份忘记做这了,能不能在1月份一起做,因为12月份我们进项大于销项,没有交增值税

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齐红老师 解答 2022-02-09 09:12

可以 可以在一月份做。

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快账用户9728 追问 2022-02-09 09:12

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-02-09 09:14

不用客气,工作愉快。

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借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2022-02-09
借销项税额 转出未交增值税贷进项税额。
2021-02-02
你好附表二进项转出其他里面
2021-02-18
你好,做一笔调整分录 借:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税
2020-04-16
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-09-14
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