您好,留底税额不需要做账的。
老师12月份进项大于销项有留抵税额,那我12月份怎么结转税额做分录?
老师 我想问一下 12月份的增值税已经缴纳完 没有留抵 1月份的进项税额大于销项税额 应怎么做账
一般纳税人。年底12月份结转增值税,,我是进项大于销项,有留底税额:,要做结转销项税额分录吗?
老师,我那个加计抵减10%.是12月份填的,分录应该怎么做,我单位没交过税,一般进项大于销项,不结转,我这个加计抵减怎么做分录,做到12还是1月
,年底了增值税需要做结转吗? 12月份进项大于销项,有留抵的,需要做结转吗?
你好,怎么注销账号,手机号怎么改过来
老师你好,购买的旧机动车折旧年限按照几年呢?还是按照4年吗
老师,别人给我开的专票13%,对方抵扣了,我就能在税局系统采集到了吧
老师,企业汇算清缴的那几张报表是不是有顺序的填。
老师,之前借用一个公司的资质干了个工程,现在那个公司要注销,但是还有钱没结清,对方公司要求注销的这个公司把票先开过去,然后三方签一个债权转让的协议,把债权转到我们公司,这样有什么风险吗,该怎么操作?
员工给他固定工资,4300,然后加另外500,500是看她工作配合来评分的,这样怎么算工资好吗?
公司购买空气炸锅21000元用于赠送客户做活动,支付方式为私户转款,商户开专票13%,老师可以这样做账吗? 借:管理费用—业务宣传费, 应交税费—进项税 贷:库存现金
老师,我们公司购买了一个设备还没有安装,这个设备它是两个不同车间共同使用的,入在建工程,他的2级科目怎么设置呢?
预缴水利建设基金吼后怎么申报呢
老师,12月份有个暂估费用,现在发票进来了,当时暂估的管理费用,正确的科目是主营业务成本,这个怎么操作呢
那就是进项和销项余额都在各自那吗,不用结转到转出未交增值税或者未交增值税科目吗
借:应交税费—增值税留抵税额 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
您好,假如您一定要去做账,就按照上诉去做分录