你好在抵扣统计的页面,可以撤销统计。 然后在抵扣勾选的页面找到这个发票前面的对号去掉,然后提交。
老师,我八月份开了一张专票,我已经做了帐,这个月对方发现单位有误退了回来,他们没有进行抵扣勾选,现在发票我收到了,我应该怎么操作
对方给我们开的红字发票,对应的蓝字发票已经抵扣过了,这张红字发票应该怎么处理?在发票勾选认证里边也没有这张发票啊,这张发票需要勾选认证吗?
上个月的专票对方要退给我们喊我们重开,但是他们那边还没认证,我这边这个月的说已经报了,我应该怎么操作呢?
供应商6月29号开的专票有误,退回去之后,一直没勾选,但是到现在认证系统上还有这张发票,这个怎么处理?是不是对方没来得及作废,是不是应该勾选了,7月份让对方开负数发票?
对方供应商上月开的一张发票我这月已经勾选统计确认了,但是还没有申报税,这张发票已经给对方退回了,请问我这边应该怎么操作呢
甲公司举办活动,张三卖色拉油5000元,打入甲公司账户,甲公司提10个点500元,付张三4500元,如何做账?
老师,是不是,那个句子中,他说是可重分类进损益的,其他综益收益为100,就是因为这句话,所以他那个要再把小尾巴结转一下。然后呢,所以说借其他综合收益贷投资损益100。
那像直接根据开票确认的收入处理的,就用不到合同结算科目是吧,
1月留抵了6535.2元减去2月增值税4662.17元=2月继续留抵1873.03元,这个账是怎么做
充值消费卡 充5000送900怎么入账 售卡方
老师,建筑如果按开票确认收入,怎么用合同结算啊,是不是就不用合同结算了,按开票直接确认主营业务收入就可以了,然后按收入利润率直接结转成本啊,合同结算是不是用于完工百分比法啊
老师,结转本月销售成本是按收入的多少比例呀? 我刚看了这里之前是按主营业务收入的全部结转的,是不是结转多了
企业有核定文化税税种,开票项目是:*工艺品*礼仪物料/鲜花。工艺品*物料租赁。这些开票项目的收入需要申报文化税吗
老师,因为税负的影响,我可以把进项税额留一部分不抵扣吗?
老师您好,我怎么在科目余额表中查看过去几年计提和实际发放的工资
我撤消统计了,为什么在发票抵扣页面查询不显示信息呢
你好,状态是已勾选在这个发票里面吗?
我找到了,老师,我们重新提交是不是不用在做帐的时候做进项税转出了?对方重新开具也不需要我们提供信息表了是吗?
你好,对的是的,对方自己开红字信息表,开红字发票就可以的。