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供应商6月29号开的专票有误,退回去之后,一直没勾选,但是到现在认证系统上还有这张发票,这个怎么处理?是不是对方没来得及作废,是不是应该勾选了,7月份让对方开负数发票?

2021-07-06 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-06 11:06

你好不需要处理的,对方已经开了红字发票,忽略这个差异就可以。

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齐红老师 解答 2021-07-06 11:06

你问一下对方开了负数发票没有,没有开的,让他开负数发票。

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快账用户5254 追问 2021-07-06 11:07

那这张错的专票这个月不勾选吗?

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齐红老师 解答 2021-07-06 11:08

你好不勾选的,已经退回去了,不需要勾选。

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你好不需要处理的,对方已经开了红字发票,忽略这个差异就可以。
2021-07-06
你好,你申报时在系统里把这个发票进项税额转出
2019-07-09
你好在抵扣统计的页面,可以撤销统计。 然后在抵扣勾选的页面找到这个发票前面的对号去掉,然后提交。
2022-02-08
您好,同学,可以进项税额转出的呢,税务申报的时候
2023-12-25
您好,这个的话,你需要本期申报的时候,转出
2024-01-03
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