您好 请问余额哪里有问题?
我听了大铭老师的长城建筑实操课。想问一下:我要是开始建账的话,工程施工-合同成本-某某项目-直接人工。工程施工设一级科目,合同成本二级科目,某某项目是设三级科目还是项目辅助核算,直接人工是设四级科目还是可以在项目辅助核算下在设辅助核算。我不知道大铭老师初始化时是怎么设置的?
老师,第一次做建筑行业账务,今天接到会计交给我的工程项目开工单,说是让根据这个单子做账,借 应收账款 贷 工程结算,说是等以后竣工结算了工程结算科目再核算是多了还是少了,这样处理对吗? 我们是按照开票金额来确定主营业务收入的,用工程施工来核算项目成本,月底,工程施工转入主营业务成本的。
工程按项目核算,大家都是单独表格记录还是在哪些科目上做项目辅助核算呢?比如借库存商品按项目核算了,结转成本时候库存商品又贷出去了,这样项目核算也不准确啊?比如支付采购款,发票未回,借应付,贷银行,收到发票贷应付,这样应付也不能做项目核算吧?不知道哪些科目需要项目核算,求指点
有建筑工程企业经验的老师们可否给点建议:2个以上的项目(每个项目不到1000万的),这种建账时应收账款往来和工程施工—合同成本—人工费/原材料/机械费等三级科目、合同毛利,工程结算有无需要按核算项目设置(辅助核算依据项目名称编辑)?
你好,我是建筑公司,分项目核实,应收账款辅助核算了客户和项目,工程结算辅助核算了项目,工程施工合同成本也辅助来项目。今天看核算项目余额有问题,到底哪里错了呢
企业有核定文化税税种,开票项目是:*工艺品*礼仪物料/鲜花。工艺品*物料租赁。这些开票项目的收入需要申报文化税吗
老师,因为税负的影响,我可以把进项税额留一部分不抵扣吗?
老师您好,我怎么在科目余额表中查看过去几年计提和实际发放的工资
老师,如果购买了一台电脑3000,因为金额不大不想按月摊销,是先计入固定资产然后一次计提费用了,借管理费用3000贷累计折旧3000,还是直接管理费用3000银行存款3000啊
你好-8%是怎么计算的
小规模出售使用过的二手车,增值税报表怎么填呀,按几个点申报税款呢
请教一下,非常感谢! 题里的包装物租金为什么计增值税? 白酒和啤酒的包装物租金,是怎样计增值税的,啤酒包装物退之前和退之后是怎样计增值税的?
开了2万普票,小规模企业申报增值税的时候是不是直接写零?
公司管午饭,每天给员工外卖,怎样做账
老师,进项税额转出应该是贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),如果不在贷方显示,在借方用负数表示可以不,比如借:应交税费-应交增值税(进项税额)红字。
项目关联的预结算是贷方,关联的工程施工是借方,关联的应收账款有借有贷,我再看这个项目余额,能看清楚什么呢?
关联的应收账款有借有贷?同一个单位?