学员你好,新接的公司正常建账,但是期初余额得是原公司的期末余额,科目余额表有金额的都要录到新的软件
之前一直都是外账公司做账,现在拿回来了,我们用的财务软件不一样,怎么办,重新建账吗,如果重新建账是按照外账公司交接的数据算期初余额吗
我想问下,刚接手一家公司,怎么把科目余额表的数据跟利润表,资产负债表数据录入新财务软件
公司股权转让,新接的公司如何建帐?先把之前公司的科目余额全部录入到新的财务软件吗
老师,我现在刚接手一家公司内账,老板让从明年开始,从新建账,说之前的数据乱不全,我是到12月底 把各个科目余额都结转为0吗?
老师,刚接手了一套账,之前在代账公司的,财务软件不一样没办法直接导入帐套,我重新建帐套的话,期初数据用科目余额表去填吗?之前的账务处理他们到7.31
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?
请问老师,若审计发现跨年发票会怎么做?
公司交接时,有应收账款,应收账款到账后,又付给了原来的公司。我如何做凭证呢
应收账款到账后,应该是平账了。但是付给对方后,我如何记凭证呢
那你们是不是有签协议说之前的债权债务都归原公司
是的。还有应付的,也是原单位收到前后再付出去
那这个债券债务的对应金额你们不需要入账
但是我收到钱,又付出去了呀
不是给原单位在支付吗
是给原单位的原股东支付的。
就是原单位应收账款是100万,应付账款是80万。我这边收到钱后,把剩余的20万付给对方了,我该怎样记账
债券债务抵减后的金额给对方是吧,总共金额是多少
原单位应收账款是100万,应付账款是80万。我这边收到钱后,把剩余的20万付给对方了
我的意思是初始的时候挂账,调减所有者权益