学员你好,新接的公司正常建账,但是期初余额得是原公司的期末余额,科目余额表有金额的都要录到新的软件
之前一直都是外账公司做账,现在拿回来了,我们用的财务软件不一样,怎么办,重新建账吗,如果重新建账是按照外账公司交接的数据算期初余额吗
我想问下,刚接手一家公司,怎么把科目余额表的数据跟利润表,资产负债表数据录入新财务软件
公司股权转让,新接的公司如何建帐?先把之前公司的科目余额全部录入到新的财务软件吗
老师,我现在刚接手一家公司内账,老板让从明年开始,从新建账,说之前的数据乱不全,我是到12月底 把各个科目余额都结转为0吗?
老师,刚接手了一套账,之前在代账公司的,财务软件不一样没办法直接导入帐套,我重新建帐套的话,期初数据用科目余额表去填吗?之前的账务处理他们到7.31
请教一下,非常感谢!烦请详细解说一下,计算递延所得税-5万元 计算所得税费用95万元 为什么是用递延所得税资产/负债的当期发生额计算,为什么不是用递延所得税资产/负债的年末余额计算呢?
老师您好,超市无票收入太大,怎么样才能合理避税
老师,现在也把4月之前的库存盘点了,那5月份开始核算成本问他们要这些原始单据吗?4月份前的就不用要了是吗?怎么跟他他们说要这些原始单据呢?请老师帮忙梳理下
老师请问一下,资产负债表期末余额比期初余额少了258元,但我已经结转损益了,我要怎么查哪里的问题
无票收入未超30万,填在哪里
、2×24年6月17日,甲公司销售A、B、C三种商品 请教一下,非常感谢!给乙公司,并签订一份销售合同,售价总额1000万元。已知,如果单独销售A、B、C三种商品,其价格分别为200万元、300万元、500万元。根据以往惯例,甲公司经常以组合方式销售B、C产品,组合价为600万元;A产品经常以200万元的价格出售。不考虑其他因素,甲公司该批合同中C产品应分摊的交易价格为( )万元。
有两个员工去年不满6万,但今年会超过6万,但是前面几个月已经按6万申报。这个应该如何处理?
请教一下,非常感谢!烦请详细解说一下,计算递延所得税-5万元 计算所得税费用95万元 为什么是用递延所得税资产/负债的当期发生额计算,为什么不是用递延所得税资产/负债的年末余额计算呢?
您好老师,现在个体工商户还有核定征收吗?
老师 制造业企业成本结转的流程一般是怎么样的
公司交接时,有应收账款,应收账款到账后,又付给了原来的公司。我如何做凭证呢
应收账款到账后,应该是平账了。但是付给对方后,我如何记凭证呢
那你们是不是有签协议说之前的债权债务都归原公司
是的。还有应付的,也是原单位收到前后再付出去
那这个债券债务的对应金额你们不需要入账
但是我收到钱,又付出去了呀
不是给原单位在支付吗
是给原单位的原股东支付的。
就是原单位应收账款是100万,应付账款是80万。我这边收到钱后,把剩余的20万付给对方了,我该怎样记账
债券债务抵减后的金额给对方是吧,总共金额是多少
原单位应收账款是100万,应付账款是80万。我这边收到钱后,把剩余的20万付给对方了
我的意思是初始的时候挂账,调减所有者权益