您好,若您是平台,需要取得相关资质,可以按10确认服务费,否则按购销处理
老师,我们公司准备开发一个自己的APP的就是销货方能在我们这个平台卖货的那种。我们老板问我。如果别人在我们平台卖货卖100元。我们把款结给销售方90元,我们的10元。这种的如果买家需要开发票是我们平台给开发票还是销货方给买家开票呢?我们怎么交税呢?
我们公司在抖音平台上卖货,有一小部分的收入是平台补贴给的,就是我们实际卖是30,平台补贴客户5元,我们实收30元,客户实付25元,平台要求我们对这个他们给我们的补贴收入开服务费发票,但是我们实际是售货收入,应该怎么做分录呢
我们公司是销售啤酒的啤酒公司,我们把啤酒放到小汇优选这个平台去卖,客户通过这个平台下单买酒,平台最后给我们结算酒款,把酒款打给我们,那我们应该给平台开销售发票吗?可是这个平台说不用给他们开票,他还要给我们开票,现在应该怎么处理呢?
老师好,我们生产的产品卖给经销商,经销商在一个销售平台上销售。因为他们是个人开不了发票,平台还要发票。经销商就让我们给平台开发票。我们给平台开的发票都是经销商在平台的销售价格,平台把款项打给我们之后,我们再扣除经销商的进货款,把剩下的钱打给经销商,我总觉得不应该这么做,怎么做更好呢?
请问老师公司在平台上卖60元产品,佣金扣10元,这个佣金不是给平台的,剩下的50打给公司账号,我们需要给平台开发票还是平台给我们开票
老师您好,母公司是a公司,在25年2月的时候把他百分之百控股的杭州公司股权卖掉了百分之49,那我在做一季度合并的时候,就直接按51去做咯,不用2月之前和后面的吧。a公司不是上市公司,就是领导要求做合并。谢谢老师
小企业会计准则冲减去年收入和成本怎么写分录?去年收入借应收账款6000带主营业务收入6000成本借主营业务成本5000贷库存商品5000老师给写下分录
老师好,公司买入老板的二手车,该怎么做会计分录呢,该怎么计提折旧呢?分录该怎么做呢
老师,如果25年1季度有利润,但还未做24年汇算清缴,以前年度有亏损,可以用25年1季度利润去做以前年度亏损弥补吗?
老师请问有名员工12月份工资8000多,应该1月份发放,应交个税90多,但是1月份没有发放,所以当时个税按0申报的,他1-3月份工资都是0,现在4月2号给他发放工资,这样算的话,相当于12月到3月份4个月工资才8000多,就又不用交个税了。那么请问老师,他这个税是不是不用扣了?谢谢
老师这个发票备注里写的是2023,2025年开,还能入账吗?
请问各位大佬,清理往来款项时,在科目余额表中,应收款项,期末余额,全部在借方,(贷方无金额)代表什么呢? 应付款项,期末余额在借方又是什么意思?(贷方无金额)
员工工伤医疗费要过职工薪酬这个科目吗,分录怎么写呀?
老师,我们公司其他应收账款,其他应付款款挂账很多,评不了账,甲欠我们的钱,我们欠乙的钱,我可以和甲乙签一个三方协议,甲替我们还乙的钱,这样我们就可以平账了。这样可以吗?
老师,负数发票是不是不用抵扣认证。
我们自己开发的这个平台,那就是我们按10确认收入。那给购买方开100元发票是谁开呢?如果没有资质按购销处理是什么意思啊,我们要怎么交税呢,是不是相当于我们从销货方那里买货我们自己在自己平台卖呢。
您好,若您企业是平台,是卖方开票100
您好,是的,没资质就是先买后卖
嗯嗯,这个都需要什么资质呢?还有一种情况就是我们自己买的东西在自己平台上销售,就是正常的交税就可以对吧,确认收入就是进价100元卖200元我们就确认100元的收入对吧,那100元是成本。
您好,资质最好与律师沟通确认,收入200成本100
如果是销售方在我们平台卖货,这个款是不是先进我们银行账户还是进我们平台的账户呢,进来100元我再打给销售方90元。那这个相遇怎么处理呢。
好,那这个账务怎么处理呢?确认10元是我们收入。另外90元打给销售方
您好,借银行存款100,贷其他应付款90,应收账款10,借应收账款10贷主营业务收入,应交税费应交增值税
这个10元收入怎么开发票呢,还是不用开发票
您好,无论是否开发票,都需要申报纳税
嗯,我知道老师,就是我们把结算款结给销售方的这个金额要不要他给我们开票呢?我们收入的这10元是我们开发票吗?开什么发票呢,我有点不太清楚,这钱要不要开票
您好,是您企业收入,您应当开发票
您好,可以开技术服务费
我平台收到100元销售方卖货的款,我结款给销售方90元。那我是开10元收入的发票还是开100元的发票呢,那我结款给销售方的这90元,销售方用给我开发票吗
您好,若您有平台资质,按10开技术服务费
那就是我90元我不开票,我结账给对方对方也不用给我开票,对吧,我只开10元的收入发票,那个90元就是用其他应付科目来走账对吧。如果没有平台资质就要像正常进货卖货这样开票对吧
您好,是的,您的理解非常正确
谢谢老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持