你好 借:生产成本 300000*(1%2B14%) 制造费用 100000*(1%2B14%) 销售费用 50000 *(1%2B14%) 管理费用 50000*(1%2B14%) 贷:应付职工薪酬 ——工资 5000000 ——福利费5000000*14%
31日,分配本月应付职工工资,并按工资总额的14%计提应付福利费。本月工资总额为21,200元,其中生产工人工资14,400元,按生产工时在产品之间进行分配;车间管理人员工资3,000元;行政管理人员工资3,800元。会计分录
10.本月应付工资总额为50000具体分配是:直接生产工人工资30000元,车间管理人员工资100元,销售人员工资500000元厂部管理人员工资5000元。
(1)本月应付工资总额为500000元。具体分配是:直接生产工人工资300000元,车间管理人员工资100000元,销售人员工资50000元,厂部管理人员工资50000元。(2)假设按以上应付工资总额,按14%的比例提取职工福利费。
本月应付工资总额为500000元。具体分配是:直接生产工人工资300000元,车间管理人员工资100000元,销售人员工资50000元,厂部管理人员工资50000元。假设按以上应付工资总额,按14%的比例提取职工福利费。求分录带金额
应付工资总额为150000元,其中生产A、B两产品的工人工资分别为40000元和60000元,车间管理人员工资10000元,企业管理人员工资40000元,并分别按工资总额的14%、2%和1。5%比例提取职工福利费、工会经费和教育经费。
老师您好,我们公司收到代账公司装订成册的打印的凭证后,发现很多凭证摘要都写的特别简略,我们能直接在凭证上的摘要后面手写补充上详细一点的信息吗?这样的凭证能做数吗?
请问年末一般纳税人 应交税费科目有进项税额借方35万。 销项税额贷方28万。 未交增值税贷方7500。请问老师我年末怎么做分录可以冲平这几个科目呢,可以帮我写出分录吗
四月份社保做减员,四月中旬缴三月社保没有关系吧
老师,土方工程公司,做外账是不是没必要按项目设置辅助核算啊
老师你好,医保个人和公司的缴纳比例是多少
老师那计提印花税需要附原始凭证吗?附什么,我这一直追问不了,加你们客服了,也不理人没反应
怎么算当月的应交增值税
老师,您好!上期增值税有留底,这次按照销献给和进项,本来应该要交增值税的,但是加上留底就不需要缴纳增值税了,那请问我本期增值税需要做结转分录吗?
老师,计提附加税需要附原始凭证吗?如果需要,附什么啊,自制吗?还是把申报表打印出来附上
金蝶kis版在建账的时候期初数漏了,但已经开了账套也录入了凭证,这期初数该咋改?如果改不了我把凭证都删了重新返回到建账的是吗
每项金额乘于14%吗
14% 是福利费 合在一起算就是(1%2B14%)