你好,同学,如果你的部分没有开票可以进行吴票收入,你要保持本期1%增值税税负,你的收入在270万左右
1. 某无线电厂为一般纳税人,增值税税率为 13%,2019年 10月份有关经营情况如下∶ (1)销售收录机一批给本市百货大楼,其不含税价为 40万元,按不含税价15%给予折扣,开在一张专用发票上,注明的销售额为34万元,税额4.42万元;销售给某市电器商场(一般纳税人)音响设备 10 套,开出增值税专用发票,单价 1.2 万元/套(不含税)。 (2)购入电子元器件一批,取得增值税专用发票,购进金额30万元,注明增值税额3.9万元;购入基建用木材一批,取得增值税专用发票,购进金额2.6万元,注明增值税额0.338万元。 假定本月取得的相关票据均在当月通过认证并抵扣,要求∶(1)计算该厂当月的销项税额; (2)计算该厂当月准予抵扣的进项税额;(3)计算该厂当月应纳的增值税额。
老师我们是一般纳税人,举例本月营业收入100万,税额13万,本期取得增值税专用发票一张金额246.15万,税额32万,我们公司增值税税负率是1%,假如本期我们32万的进项必须认证,不然就要缴纳13万的税,现在进项发票控制不了的情况下怎么调销项
老师我们是一般纳税人,举例本月营业收入100万,税额13万,本期取得增值税专用发票一张金额246.15万,税额32万,我们公司增值税税负率是1%,假如本期我们32万的进项必须认证,不然就要缴纳13万的税,现在进项发票控制不了的情况下怎么调销项,本题收入需要调增多少
1、甲企业为一般纳税义务人,期初留抵税额2万元,本月进项税已认证。本月发生业务如下: (1)购进货物,取得进项税票税额10万元,(2)销售货物,开出增值税专用发票,售价100万,税率13% (3)零售业务,开出增值税普通发票,金额22.6万 (4)仓库保管不善,丢失货物成本2万元 (5)提供加工劳务,收取加工费10万元,开出增值税专用发票(6)销售2005年购进的一台设备,收款51500元。
纳税审报题(一)广西海博商贸有限公司主要从事钢材批发零售业务,为增值税一般纳税人,公司信息如下:2020年1月发生以下业务:1.开具增值税专用发票,共实现不含税销售收入共100万元;2.开具增值税普通发票,共实现不含税销售收入10万元;3.本月取得可以抵扣的进项增值税发票如下:(1)取得13%的增值税专用发票10张,价款为50万元,增值税税款为6.5万元;(2)取得税率为10%的运输增值税专用发票2张,价款为10万元,增值税税款为0.9万元;(3)从小规模纳税人处购买材料,取得税务机关代开的增值税专用发票2张,价款为10万元,增值税税款为0.3万元;(4)购进小汽车一辆,取得通用机动车销售发票1张,价款为10万元,增值税税款为1.3万元。假设上述进项发票在当期全部认证抵扣。4.上期留抵税额为1万元。5.没有享受任何增值税税收减免政策。(1)计算当月增值税应纳税额老师求解题思路可以嘛
老师营利和非营利都买增值税那土地使用税呢
郭老师在吗?请问商贸企业客户购买的是a商品件,但供应商为啥只能按b商品件开发票呢?供应商有几种情况会这样?是供应商没有a商品的进项吗?那他是从哪里来的东西给客户发的?
我有那份终止劳动合同证明,我想问一下这个终止劳动合同证明书要加上一个书吗?还是说终止劳动合同证明就好,然后这一份要不要写一个 特此证明 这四个字就是写与不写有什么关系吗?
你好!老师,我星期五开了1万普通电子发票,马上红冲了,会不会有影响
个体户,不开票的话是不是也要做帐?
老师,开的劳务*发电机组并网通讯系统年度维保,税率13的票,我们记账有三种收入,建筑业收入、建筑劳务收入、服务业收入,这个属于哪种啊
代发A员工工资到他老婆的银行卡,但是个税还是申报到a员工,这样会不会有什么风险
@董孝彬老师,老师,如果接手外账做的话,平时老板都是让我开发票,他说开哪个就得开哪个,那我咋知道他开的发票,是不是虚开的发票呢?怎么判断的?
公司职工工资不发,应该怎么做分录
小规模纳税人,办公室租金给个人,开不了发票,怎么做账
在你的100万基础上在确认收入170万,270✘13%-32=3.1 3.1/270税负率约=1.1%