如果是一年及一年以内的用预付账款, 超过一年的用长期待摊费用。
老师,我们预付了一年的服务费如果摊销的话,借长期待摊费用贷预付账款吗
付房租费计入预付账款,还是计入长期待摊费用
老师,我们预付房租的话,用长期待摊费用还是预付账款来摊销?
预付的房租,放在长期待摊费用,还是预付账款?
预付1年租金不是长期待摊费用吧 应该:借:预付账款 贷:银行存款 每月租金分摊借:管理费用 贷:预付账款 而不是长期待摊费摊销
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,我在问问,如果支付的时候收到发票那就是,借预付账款贷银行存款,后面每个月借管理费用贷预付账款吗?收到时不做费用,后面摊销时再做费用吗
可以的,可以这么做的。
那如果是后面取得发票,是不是每个月做的都是暂估的摊销?
收到发票后红冲再摊销?
你好对的 是这么做的
如果已经暂估了两个月,是不是红冲两个月的,再做两个月的费用进去?其他的下个月再摊销?
对的是的,是这么做的。
懂了,谢谢老师
不用客气,工作愉快