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请问,一个客户欠了我们三万的账,去年还了一万,剩余两万是用货品抵的。我应该怎么做分录

2022-01-20 23:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-20 23:09

您好 借:库存商品等 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应收账款

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快账用户5325 追问 2022-01-20 23:13

今年又把这个货品先给他了,挂账,后期他赚钱了再还给公司。我这边可不可以直接做收到的一万元现金,借 银行存款 1 贷 应收账款 1 剩余两万继续挂着

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齐红老师 解答 2022-01-20 23:13

可以直接做收到的一万元现金,借 库存现金 1 贷 应收账款 1 剩余两万继续挂着

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您好 借:库存商品等 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应收账款
2022-01-20
是对方应该给我们开4万的票,同时货品抵的两万视同销售给对方开两万的票
2022-07-03
你好 借 应付账款‘ 贷 银行存款 营业外收入’
2021-05-28
你好,你们收到 借应收票据10 贷应收账款6 银行存款4
2021-03-24
要把多计提的营业成本冲掉  贷 应付账款(红字)  贷  利润分配-未分配利润 
2021-08-24
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