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我想请问一下,就是我们在20年的时候做了暂估20万,收到发票16万,剩余的4万交了税。暂估时做的分录是 借:主营业务成本贷:应付账款 今年交了剩余4万的企业所得税,应付账款还有4万没平,那我应该怎么做呢?

2021-08-24 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-24 09:52

要把多计提的营业成本冲掉  贷 应付账款(红字)  贷  利润分配-未分配利润 

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快账用户5927 追问 2021-08-24 10:01

那我现在直接补一个贷:应付账款(红字)贷:利润分配就可以了吗?

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快账用户5927 追问 2021-08-24 10:02

那不会影响权益类了吗?

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齐红老师 解答 2021-08-24 10:05

本身就是冲减去年的损益 去年损益影响权益

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快账用户5927 追问 2021-08-24 10:08

那资产负债表上的未分配利润差额还等于利润表上的净利润吗?

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齐红老师 解答 2021-08-24 10:14

这个差异是税务局认可的! 

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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