你好 发工资了要做账的呢
老师 你好 系统有三个虚拟账户,付款到虚拟帐户买单号,主营流水都在虚拟账户里,日常还有没日客户付款买单号(相当于预付款,公司发放单号,月末调客户一个月走了件数月结多退少补,有负,有正,这个情况怎么做账? 而且每个月派件员工资没钱发,都是抵来抵去,抵到虚拟账户里,
老师 你好 系统有三个虚拟账户,付款到虚拟帐户买单号,主营流水都在虚拟账户里,日常还有没日客户付款买单号(相当于预付款,公司发放单号,月末调客户一个月走了件数月结多退少补,有负,有正,这个情况怎么做账? 而且每个月派件员工资没钱发,都是抵来抵去,抵到虚拟账户里, 工资不发,派件员收的到付款不交,你欠我,我欠你,抵来抵去,难做 每日日常流水要做,三个虚拟账户也要做,虚拟账户里有应付派件员的,拿不出来就要在给业务员抵到另一个虚拟账户
老师,请问公司有一个账户是平台虚拟账户用于灵活用工下发给别人工资,要做账?
我们公司是文化传媒公司,灵活用工平台给我们签订合同提供人员服务,我们公司支付人员报酬是通过灵活用工平台账户给灵活用工人员发放工资,请问这种算不算是直接支付给这些人员报酬?我们需要为其代扣代缴个税吗?灵活用工平台提供这些人员报酬的发票给我们,发票内容是现代服务信息服务费
老师,请问我一个老板从公账出备用金170万给工人,现在没有发票,工人也走了,现在我们想从灵活用工平台结算把之前的漏洞不回来可以吗
用于支付服务费呢?也有发票呢
支付服务费就需要有服务费的发票。
那怎么做分录
借费用名 贷银行存款