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老师 你好 系统有三个虚拟账户,付款到虚拟帐户买单号,主营流水都在虚拟账户里,日常还有没日客户付款买单号(相当于预付款,公司发放单号,月末调客户一个月走了件数月结多退少补,有负,有正,这个情况怎么做账? 而且每个月派件员工资没钱发,都是抵来抵去,抵到虚拟账户里,

2021-07-20 20:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-20 21:05

同学您好,那您虚拟账户的账可以当其他货币资金做的

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快账用户7152 追问 2021-07-20 21:06

那这个账该怎么做好呢

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快账用户7152 追问 2021-07-20 21:20

这是 老师还在么

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齐红老师 解答 2021-07-20 21:20

就是根据实际业务做,三个账户就设置三个明细

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快账用户7152 追问 2021-07-20 21:25

工资不发,派件员收的到付款不交,你欠我,我欠你,抵来抵去,难做 每日日常流水要做,三个虚拟账户也要做,虚拟账户里有应付派件员的,拿不出来就要在给业务员抵到另一个虚拟账户 有什么好的建议么

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齐红老师 解答 2021-07-20 21:26

那您这里面的每笔业务都需要按业务类型分别做账务处理

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同学您好,那您虚拟账户的账可以当其他货币资金做的
2021-07-20
同学您好,你这虚拟账户只有发生的具体业务,没有单据是吗 还有您这是做内账的吗 我觉得您每个虚拟账户就当一个货币资金的明细账户,然后发生是任何业务,您不要乱,一笔一笔的做凭证,可能就是业务多的话,凭证的业务量大一点 买单号的,就相当于是预收账款的是吧,实际走单了就在确认收入冲减预收账款,不管是正数还是负数,正数就应收,负数是预收
2021-07-21
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