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老师 你好 系统有三个虚拟账户,付款到虚拟帐户买单号,主营流水都在虚拟账户里,日常还有没日客户付款买单号(相当于预付款,公司发放单号,月末调客户一个月走了件数月结多退少补,有负,有正,这个情况怎么做账? 而且每个月派件员工资没钱发,都是抵来抵去,抵到虚拟账户里, 工资不发,派件员收的到付款不交,你欠我,我欠你,抵来抵去,难做 每日日常流水要做,三个虚拟账户也要做,虚拟账户里有应付派件员的,拿不出来就要在给业务员抵到另一个虚拟账户

2021-07-20 20:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-21 07:25

同学您好,你这虚拟账户只有发生的具体业务,没有单据是吗 还有您这是做内账的吗 我觉得您每个虚拟账户就当一个货币资金的明细账户,然后发生是任何业务,您不要乱,一笔一笔的做凭证,可能就是业务多的话,凭证的业务量大一点 买单号的,就相当于是预收账款的是吧,实际走单了就在确认收入冲减预收账款,不管是正数还是负数,正数就应收,负数是预收

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齐红老师 解答 2021-07-21 07:27

派件员的工资,也是正常计提,那抵的时候是怎么抵的,比如抵应收的走单款,那就是借应付职工薪酬贷应收账款账款

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快账用户2429 追问 2021-07-21 13:22

买单号预收款关键客户一个月买2000单,他可能只走了100单,还有的余额在客户账户里,这个单号在客户账户里也可能作废了,如:收预付款2000 他才走了100单,只针对这100单结算,而且一天充单笔数太多,还是不同账户收款,一个个人做账太麻烦了 有没有简单的记账方法

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齐红老师 解答 2021-07-21 13:32

您或者可以汇总记帐吗

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同学您好,你这虚拟账户只有发生的具体业务,没有单据是吗 还有您这是做内账的吗 我觉得您每个虚拟账户就当一个货币资金的明细账户,然后发生是任何业务,您不要乱,一笔一笔的做凭证,可能就是业务多的话,凭证的业务量大一点 买单号的,就相当于是预收账款的是吧,实际走单了就在确认收入冲减预收账款,不管是正数还是负数,正数就应收,负数是预收
2021-07-21
同学您好,那您虚拟账户的账可以当其他货币资金做的
2021-07-20
1,你这是属于服务型 企业,金融服务。做账,按金融服务开具处理的 6%增值税率 2,收购 计不良资产,出售差额作为你的收入处理,盈利这是其他业务收入处理的。 要交所得税的。其他业务处理的。
2020-12-16
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