你好,自己在电子税务局申报就可以的。
老师之前很久离职的会计19年挂靠社保在我们这,20年没有买,现在她申请的生育津贴社保局是打到我们公司,这是为什么?然后银行收到款,我又要转账给她,怎么做账呢?
老师,请问现金账簿银行存款账簿的贴花是启用前就要在税务局申请了吗?怎么申请的呢?之前年度的都没贴花有没问题呢?
请问老师,未核定印花税,之前用金税软件还有申报印花税入口,现在报税都用电子税务局了,未核定的税没显示在未申报栏里面,还能申报印花税吗?
老师,请问,我的营业账簿都没有交过,然后税局也没有核定,这个我要怎么样补申报呢?是按次还是按年呢?补回去的话需要缴纳滞纳金吗?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
现在已经取消了,你可以补申报。
电子税务局里的印花税申报吗?20年的,21年的都没贴花,都可以补申报吗?是按次还是按期申报呢?
哦对的是的,这个看你税务局的要求。
老师,那印花税源采集信息,税款所属期是2021年度?税目是资金账簿?计税金额或件数那里填什么?是在这里申报吗?我不会
你好税目应该是其他账本
一年4 你看一下你需要交几年的。
老师,科目就这么多可以选,选资金账簿税率0.05%,选其他营业账簿税率500%。。。。我记得账簿贴花是很便宜的,几块钱的。一年4,是一年4元的意思吗?就2020年,2021年,还有今年啊,是按每年来交的吗?
你好,选择其他营业账本。
不需要缴纳一本五块钱,原先现在不缴纳啦,只申报不缴纳。
那税款所属期选2021年1月1起12月31日止吗?计税金额或件数就填2(一本现金账簿一本银行存款账簿)吗?本来要缴纳10元的,现在减免了不用缴纳了?这样申报了就可以了是吗?
可以的,可以这么做的。
20年的,21年的现在才申报也是可以的吗?一定要申报吗?不用交了不申报也可以的吧?
可以的可以申报的,可以补上去的没有关系允许的可以的,这个查的不严格的,允许的可以的。
哦哦,好的好的。老师,老板认缴了10万的实收资本,公司也要交印花税的是吗?这个税目要选什么呢?
计税金额就是10万是吧?
资金账本,印花税计税依据填写10万。
但这实收资本是4月的账了,现在才申报属逾期了吗?计提时借:税金及附加-印花税 贷应付税费-印花税 支付时借:应付税费-印花税 贷:银行存款 这样做对吗?
属于逾期申报的。对的分录是正确的。
老师,这个实收资本印花税也是一定要申报的吗?如果我一直漏了申报会怎么样呢?
好,一定要申报的,这一次补上不就行了,税务局查的不严格的没有关系,和你的资其他营业账本是一样的。你又问回来了。
好的,非常感谢老师
不用客气,工作愉快。