你好 借银行存款 贷 其他应付款-XXX 支出的时候相反分录
我们公司之前的会计做社保费的时候每个月就做一笔借:管理费用 贷:银行存款,后来我去社保局打单子的时候,才知道我们这边是次月初缴纳上月社保,而且她也没有通过应付职工薪酬核算,我现在要怎么调账呢?去年已经结账了,今年我已经反结账到1月了,但是1月的那一笔我不知道怎么调
老师你好,因公司之前有人员工怀孕了要离职,然后说好补她两个月工资,然后生后的生育津贴会还她,我现在要申请生育津贴了,我的垫付日期跟金额要怎么填合适呢?之后收到这笔津贴然后要退给他我要怎么做账分录呢?
老师之前很久离职的会计19年挂靠社保在我们这,20年没有买,现在她申请的生育津贴社保局是打到我们公司,这是为什么?然后银行收到款,我又要转账给她,怎么做账呢?
老师我们公司补贴员工生育津贴50天基本工资 共是3016.67元,社保局给了12079.3元合计是15095.97元此前已经发了基本工资总额为5430元,后来她教育请假好几个月扣除社保费2800.1元,压1000元,我要怎么做账呢?反正后面是其他应付款余1000,但是前面的这些怎么进科目呢 我已经做了123步,其他的不会做 请老师分析分步解答
老师,我们公司发放生育津贴是这样的,员工休产假,我们企业帮员工去申请生育津贴,在员工休产假期间,公司不支付工资。但是呢,把员工的生育津贴提前由公司进行发放,等到将来社保局给的生育津贴下来了,公司会把公司提前支付的那部分扣除,然后把余款发放给员工。请问这么做有问题吗?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
我好奇,为什么离职那么久了,生育津贴还打到这个公司?她的社保只买到19年6月
社保局一般是拨到公司的
不是,她离职后也去别的公司了,是为什么拨到前公司?
可能是她的信息还没有改变