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小规模物业公司收到车位费360元,其中120元是预收的,收款360元已开发票,会计分录是这样吗?计算应交增值税,按发票来计算。 借:银行存款 360 贷:主营业务收入 297.03 预收账款 59.41 应交税款-应交增值税 3.56

2022-01-18 15:54
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-18 15:56

你好 ;       是的。 是这样来挂分录的。   之后做 借预收账款 贷主营业务收入

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你好 ;       是的。 是这样来挂分录的。   之后做 借预收账款 贷主营业务收入
2022-01-18
同学你好 按照开票金额申报
2022-01-18
你好;              1. 是的  2.       那你 收款的时候你收入 符合要求了吗 。 如果 符合了直接做 借:银行存款;贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税  ; 就不用走预收账款处理的  
2022-01-06
收款也是,借:银行存款,贷应收账款**单位
2022-01-05
您好 这样写分录正确的
2022-05-18
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