你好,在21年度纳税调减即可的
老师,19年少计提了工资奖金,1月份实际发放的多了几万,导致缴了所得税,现在是通过以前损益调整补计提吗?所得税汇算的时候申请退税吗?
小规模企业盈利了130万,2020年汇算清缴时亏损了39万,但是税务局不让四季度申报企业所得税时弥补亏损,让到2021年企业所得税汇算清缴时弥补,现在如何处理?如果小微企业的企业所得税利润超过100万是不是要按10%的税率缴纳企业所得税?
老师,我们2020年计提了10万的工资,估计在汇算清缴之前发不了,我汇算所得税时纳税调增后会计上需要做初处理吗?分录怎么做,公司一直亏损,纳税调增后也不会交税的
1、账套里面,用以前年度损益调整,调整了折旧,然后再汇算清缴的时候,没填写,导致年报与账套里面亏损的数字不一样,该怎么办, 2、在2020年预缴了所得税,影响了净利润,但是汇算清缴年报里,没有体现该数字, 两个问题应该怎么处理
老师,我们公司17年亏损,18年所得税汇算清缴时弥补了亏损,19年所得税汇算清缴时系统又带出来了18年已经弥补过的亏损数额,当时这个数字去不掉,我没办法调高了纳税调整增加额,最后,税局让我在今年12月份补交了所得税7000多元,我应该怎么下账。
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
只有在汇算清缴时才能做吗?我这个季度有利润要交企业所得税了
只有在汇算清缴时才能做
老师,再请问下,有个公司19年有业务,但是20年和21年没有业务,也就没有做账,一直零申报的,现在22年可以重新补做吗?银行存款有些手续费和社保支出
具体怎么做呢
现在22年可以重新补做
正常做账,做到今年中
就是前面两年的费用都做在今年?
就是前面两年的费用都做在今年