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老师,我们公司17年亏损,18年所得税汇算清缴时弥补了亏损,19年所得税汇算清缴时系统又带出来了18年已经弥补过的亏损数额,当时这个数字去不掉,我没办法调高了纳税调整增加额,最后,税局让我在今年12月份补交了所得税7000多元,我应该怎么下账。

2022-01-15 21:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-15 21:07

您好,借以前年度损益调整,待转应交税费应交企业所得税7000

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快账用户4541 追问 2022-01-15 21:13

借:以前年度损益调整7000 贷:应交税费—应交企业所得税7000借:应交税费—应交企业所得税7000 贷:银行存款7000 老师是这样吗?

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齐红老师 解答 2022-01-15 21:14

您好,是的,您的理解非常正确,因为是补缴以前年度

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快账用户4541 追问 2022-01-15 21:15

老师,那以前年度损益调整应该怎么结转

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齐红老师 解答 2022-01-15 21:26

您好,最后结转未分配利润,借未分配利润,贷以前年度损益调整

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快账用户4541 追问 2022-01-15 21:27

意思是影响12月份的利润和这个月的所得税,对吗

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齐红老师 解答 2022-01-15 21:34

您好,是影响上述分录以前年度数据

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快账用户4541 追问 2022-01-15 21:37

借:利润分配未分配利润7000 贷:以前年度损益调整7000 老师,这样对吗

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齐红老师 解答 2022-01-15 21:57

您好,是的,您的分录没问题

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