你好,如果对应税款已经退了,你不管那个数据。
一般纳税人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值税,附加税,如何做账? 分录怎么处理?(2019年由于开了冲红发票,当时是小规模纳税人,税率申报错误,导致多交了一千多的增值税,和一百多的附加税,今年申请了退税,本月收到税款)
一般纳税人,9月开了一张销项发票出去,现在12月对方,核对的时候,才发现发票抬头错了,但是9月的对应税额已经上交了,现在12月,要红冲发票了,再给对方重新开一张,那现在这个销项税额,有用不?对方进项还可以抵扣吗?
9月份开错了发票税率开错了,是一般纳税人,当时交了增值税和附加,税金12月已经退回了,12月是0申报,这张主表对吗?25栏,32栏还有数据
一般纳税人8月普票开成免税3801元,申报时主表第8栏自动生成免税3801元,申报比对不通过,所以在附表二未开具发票销售金额换算了不含税金额后,主表第8栏免税就冲销没有数据了才申报成功。9月份普票冲红一张免税负数3801元。10月申报时主表免税第8栏生成负数3801不通过噢,请问怎么解决?
我在4月份已经做了退税勾选并在增值税表二26-28和35栏里提现,因为供应商发票单位开具错误,我这边做了回退并把发票退给了对方,对方12月给我重新开具的,我在12月又重新做了退税勾选,请问我这个月增值税申报表表二中还需要再填写吗?
24年错提了一千多的住房公积金,是适用小企业会计准则的,如果通过未分配利润去调整,账上是不是先借应付职工薪酬公积金,贷管理费用,然后借管理费用,贷本年利润,借本年利润,贷未分配利润吗,那汇算清缴这一千多是怎么处理
2024年公司原来月份没享受到政策,后享受了增值税加计扣除在25年1月申请退回的增值税,请问如何做会计分录?
老师,请问公司只有一个法人,没有发工资,也没有缴社保,个税怎么申报
老师你好,一般纳税人可以开普票吗
请问假如我1月开了A材料票和B材料票两种各10万的票进来,10万A材料,13万卖出去了,那我需要缴纳增值税吗?我的意思是两种材料总共20万,可以直接抵扣吗(我我只卖了一种材料,)还是只能抵扣对应材料那10万的成本,另一种没有卖出去,暂时不能抵扣
春节装饰贴纸,可以计入办公费吗
不开票加工费是10000元,后来客户又要求开票,我们要求对方加8个税点,开票金额应该开多少呢?是开10800,还是11300?
老师,之前买的固定资产金额较小,直接计入成本了,现在这个资产卖了,卖的钱应该怎么入账呢
库存商品在贷方要怎么自查
老师,年终奖一年可以申报几次?
不管它,直接申报吗?就让25栏,32栏有数据,0申报
是的,你改成0的话,应该会产生异常比对