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9月份开错了发票税率开错了,是一般纳税人,当时交了增值税和附加,税金12月已经退回了,12月是0申报,这张主表对吗?25栏,32栏还有数据

9月份开错了发票税率开错了,是一般纳税人,当时交了增值税和附加,税金12月已经退回了,12月是0申报,这张主表对吗?25栏,32栏还有数据
9月份开错了发票税率开错了,是一般纳税人,当时交了增值税和附加,税金12月已经退回了,12月是0申报,这张主表对吗?25栏,32栏还有数据
2022-01-17 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-17 17:14

你好,如果对应税款已经退了,你不管那个数据。

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快账用户1058 追问 2022-01-17 19:40

不管它,直接申报吗?就让25栏,32栏有数据,0申报

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齐红老师 解答 2022-01-17 21:12

是的,你改成0的话,应该会产生异常比对

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相关问题讨论
你好,如果对应税款已经退了,你不管那个数据。
2022-01-17
你好在留底一览,里面一般都是自动的,你不用修改。
2021-09-14
你好,是的,需要填写之前的发票,你需要退回,而且你需要在电子税务局里面给他退回的。
2023-01-12
 你好  你已经认证了吗 ?认证了才需要申报。 如果你要退的话 你认证了可以不用退的。 你就开红字信息表    做转出分录 。然后等着销售方开红字发票 在开红字发票处理 。  
2020-12-10
同学,你好 对方可以抵扣的
2020-12-24
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