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我在4月份已经做了退税勾选并在增值税表二26-28和35栏里提现,因为供应商发票单位开具错误,我这边做了回退并把发票退给了对方,对方12月给我重新开具的,我在12月又重新做了退税勾选,请问我这个月增值税申报表表二中还需要再填写吗?

2023-01-12 19:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-12 19:37

你好,是的,需要填写之前的发票,你需要退回,而且你需要在电子税务局里面给他退回的。

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你好,是的,需要填写之前的发票,你需要退回,而且你需要在电子税务局里面给他退回的。
2023-01-12
你好,现在还是填写26到28,还有35栏里面。
2023-07-05
亲,如果是出口退税类勾选-用途确认,本身不需要填报增值税申报表,直接用于出口退税即可。 但是,为什么你报表的待抵扣进项税额是有数据的呢?
2024-05-10
你好,同学,你开了红字的那份表,等审核通过后,让对方给你们重开发票就可以了。
2021-01-19
如果在申报增值税时发现供货商开具的发票内容有误,需要进行红冲处理,并且在重新申报时填写正确的进项发票。关于您提到的附表二的第26栏,通常是指用于填写进项税额抵扣情况的表格。 具体而言,如果您的企业在6月份已经进行了增值税申报,并在申报时勾选了退税并发生了回退,那么在重新申报6月份增值税时,如果供货商开回了正确的发票,您需要将该发票填写在附表二的第26栏中,并按照规定计算出正确的进项税额进行抵扣。同时,您还需要将之前错误的发票进行红冲处理,并在附表二的相应栏次中填写相关信息。
2023-12-26
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