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我司外贸企业,10月已经勾选确认退税发票,11月退回供应商重新开具,然后我方开了红字,请问现在怎么申报增值税,我已经填写在进项税额转出—红字那行,但是主表上会显示我有退税额,这正确嘛?

我司外贸企业,10月已经勾选确认退税发票,11月退回供应商重新开具,然后我方开了红字,请问现在怎么申报增值税,我已经填写在进项税额转出—红字那行,但是主表上会显示我有退税额,这正确嘛?
2020-12-08 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-08 14:44

同学你好 实际上你有应退税额吗

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快账用户2897 追问 2020-12-08 14:46

有的,就是发票要重新开具

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齐红老师 解答 2020-12-08 14:54

那你按照重新开的发票来做分录就行了

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快账用户2897 追问 2020-12-08 14:56

老师,我问的是申报系统呀

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齐红老师 解答 2020-12-08 15:05

申报系统也是红字发票的负数,然后再按照蓝字发票填写,都是一栏的就按照冲减之后的金额来

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同学你好 实际上你有应退税额吗
2020-12-08
亲,如果是出口退税类勾选-用途确认,本身不需要填报增值税申报表,直接用于出口退税即可。 但是,为什么你报表的待抵扣进项税额是有数据的呢?
2024-05-10
你们选择未抵扣 开红字信息表 对方开负数发票
2020-11-12
已认证发票,开具红字信息表,对方重新给你们开具的
2020-11-06
同学你好 可以的,你和供应商商量红冲,重新开
2020-11-12
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