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请问12?️开进来进项发票,已经在1?️退税勾选了,发现发票错了,当时开了红字发票!在增值税申报表2中,只体现了红字发票金额,1月正确发票开来以后,在2月已勾选认证,申报表2中也没有体现出来,那么,该如何处理呢?是一家外贸企业

2020-02-19 23:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-02-19 23:11

你是商贸的是吗 你新的发票应该做退税勾选 不要勾选认证

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相关问题讨论
你是商贸的是吗 你新的发票应该做退税勾选 不要勾选认证
2020-02-19
亲,如果是出口退税类勾选-用途确认,本身不需要填报增值税申报表,直接用于出口退税即可。 但是,为什么你报表的待抵扣进项税额是有数据的呢?
2024-05-10
你好 是附表二的进项转出吗
2020-12-09
同学你好 这个勾选错的转出然后补交就可以
2022-04-14
同学你好 实际上你有应退税额吗
2020-12-08
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