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老师,一般纳税人销售方在1月份开出来增值税专用发票给了购买方,在2月份发现发票错误,开具了红字信息表,红字发票,当时有时间差,购买方认证抵扣了,在购买方3月申报2月所属期的时候,没有进项税额转出,能申报成功吗

2022-07-16 21:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-16 21:23

您好 在2月份发现发票错误,开具了红字信息表,红字发票,当时有时间差,购买方认证抵扣了,在购买方3月申报2月所属期的时候,没有进项税额转出,不能申报成功 申报系统会提示

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您好 在2月份发现发票错误,开具了红字信息表,红字发票,当时有时间差,购买方认证抵扣了,在购买方3月申报2月所属期的时候,没有进项税额转出,不能申报成功 申报系统会提示
2022-07-16
你好,去大厅可以处理的
2022-07-18
你好;  你去看发票合计金额是好多 ;      2个发票 对应2个信息表才对; 不应该有4个的记录; 看是不是开错了  
2023-04-18
是的,,红字专用发票信息表注明的进项税额”里填负数
2023-02-22
收到红字发票后,再填。填在附表二 进项转出项对应的栏目
2021-03-10
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