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老师,我们公司21年有一笔16200的收入要入进来,未收到款,未开发票。收款和开票都在22年,这个要怎么做账务处理?谢谢!

2022-01-14 12:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-14 12:35

同学你好, 归属于21年的收入未开票未收款,可以先确认未开票收入。 借:应收账款 贷:主营业务收入 销项税

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同学你好, 归属于21年的收入未开票未收款,可以先确认未开票收入。 借:应收账款 贷:主营业务收入 销项税
2022-01-14
可现在确认为收入与增值税,并申报
2024-06-12
你好,当时做了预收账款吗?如果是的话,借预收账款代助营业务收入,然后你的成本正常做。
2023-01-06
借应付利息 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷应付利息
2023-02-10
借利润分配未分配利润, 应交税费、应交增值税销项, 贷应收账款 红冲你的收入,然后你的增值税申报表也得去修改 汇算清交在纳税调整明细表收入类,其他填写帐载金额就可以的
2022-05-06
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