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21年还没有做汇算清缴,但是现在发现20年收到款,做了未开发票收入,21年又开具了发票但没有冲20年那笔未开票收入,现在要怎么处理?

2022-05-06 06:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-06 08:12

借利润分配未分配利润, 应交税费、应交增值税销项, 贷应收账款 红冲你的收入,然后你的增值税申报表也得去修改 汇算清交在纳税调整明细表收入类,其他填写帐载金额就可以的

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快账用户8664 追问 2022-05-06 09:22

老师可以再解释的更清楚一些吗

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齐红老师 解答 2022-05-06 09:25

你好,具体的哪一个不清晰?是那个分录你没有看懂吗?跨年的分录。

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快账用户8664 追问 2022-05-06 11:42

假如20年确认了未开票收入10600当时分录是: 借:应收账款10600 贷:主营业务收入10000 应交税费—应交增值税(销项税)600 在21年开具了发票,又做了相同分录 22年借:利润分配—未分配利润10600 应交税费—应交增值税(销项税)600 贷:应收账款10600,同时更正2021的增值税申报,21年财务报表,所得税年报纳税调整表,其他填在账载金额10600,这样后面会产生收入类的调减金额,是这样做吗?

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齐红老师 解答 2022-05-06 11:49

你好 是的,是这么做的。

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快账用户8664 追问 2022-05-06 12:59

更正20年增值税申报表时会产生退税,会不会被税管员关注

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齐红老师 解答 2022-05-06 13:00

你好 这个不好说,不一定。

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借利润分配未分配利润, 应交税费、应交增值税销项, 贷应收账款 红冲你的收入,然后你的增值税申报表也得去修改 汇算清交在纳税调整明细表收入类,其他填写帐载金额就可以的
2022-05-06
你好,那你今年就别填写了。今年调增就可以的。
2022-03-16
你好,之前的问题具体是? 请不要点名提问,谢谢
2021-03-27
你好 借以前年度损益 调整等 贷银行 
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你好 需要的 减少你的收入 纳税调整明细表收入里
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