一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
老师,请问资产负债表的合计数是怎么合计的?其中固定资产原值,累计折旧,固定资产账面价值,固定资产清理,按照表的排列顺序,是固定资产原值 减 累计折旧 加 账面价值 加固定资产清理?这样的话不是计重了?
借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 想问一下,是固定资产的账面价值转移给固定资产清理?
账面只有累计折旧,和固定资产原价,没有残值,折旧完了,做固定资产清理,直接做,借,累计折旧,贷固定资产??如果做了残值,就是借,固定资产清理,累计折旧,贷,固定资产?
你好 固定资产空调清理 账面价值6482.73累计折旧5132.28固定资产原价11615.01 请问怎么做账
老师!固定资产账面价值是等于固定资产原值减累计折旧么?
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
小企业会计准则,季度财务报表应填哪个月数据
500万以下固定资产按平均年限法折旧,残值百分之五,所得税季度报表怎么填
中间的数据能填吗
同学你好 借:固定资产清理6482.73 累计折旧5132.28 贷:固定资产11615.01
这一步做了,还有下一步呢
没有产生清理费用
继续做第三第四就可以了
库存现金 6482.73贷固定资产清理6482.73
第四部 借固定资产清理,贷营业外收入这样吗
那这样做账上不是还有一个固定资产清理6482.73在吗
同学你好 最后这个固定资产清理的金额是卖的金额减去账面剩余价值
这个怎么算呢老师,最后两步,能列分录吗
你卖出的金额是多少
就是卖出去不会算啊
你发的第一步,借固定资产清理 6482.73 累计折旧 5132.28 固定资产原件11615.01 后面怎么操作呢?
后面的操作能用数据分录发一份给我吗
我想知道你卖的金额是多少
你看固定资产卡片上的净值吗
净值2971.17这个数字
同学你好 那你上面给的金额是什么金额 卖多少钱
固定资产的净值
同学你好 你卖出多少钱
上面给的是卖的金额
同学你好 上面好几个 你直接给我说卖了多少钱 净值多少钱 原值多少钱 累计折旧多少钱
净值2971.17 原值11615.01 累计折旧5132.28
卖了多少钱 这个很重要