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老师我根据这两份完税证明分别写了两笔分录,后面报销代缴分录这样写对吗?好像不对吧?我查了科目余额表应交税费期末余额在借方,现在怎么处理呢?

老师我根据这两份完税证明分别写了两笔分录,后面报销代缴分录这样写对吗?好像不对吧?我查了科目余额表应交税费期末余额在借方,现在怎么处理呢?
老师我根据这两份完税证明分别写了两笔分录,后面报销代缴分录这样写对吗?好像不对吧?我查了科目余额表应交税费期末余额在借方,现在怎么处理呢?
2025-04-21 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-21 16:55

您好,因为我们没有计提附加税(借:税金及附加 贷:应交城建税等), 增值税没有结转嘛:月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)

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快账用户8188 追问 2025-04-21 17:20

老师我比较笨,还是没看懂你回复的分录我按完税证明写的分录是2023年的,现在是先按反向红冲之前的两笔分录再重新写正确的吗?或者红冲分录后,对方12月份报销代缴税费的时候重新写正确的分录?这个正确的分录怎么写?老师你可以在纸上写好拍照发给我看吗?

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齐红老师 解答 2025-04-21 17:27

您好,虽然是23年的,但是金额不大,我们也不用去更正2023年年度所得税汇缴申报表了,就是下框的2分录

您好,虽然是23年的,但是金额不大,我们也不用去更正2023年年度所得税汇缴申报表了,就是下框的2分录
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快账用户8188 追问 2025-04-21 17:46

老师11月份的完税证明分录反向红冲后这样写吗?12月份报销的时候怎么写呢

老师11月份的完税证明分录反向红冲后这样写吗?12月份报销的时候怎么写呢
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齐红老师 解答 2025-04-21 17:48

您好,就是这个分录,这不是红冲,分录里都是正数,报销是您写的分录嘛,冲  其他应付款

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快账用户8188 追问 2025-04-21 19:23

老师:1.完整的分录是这三笔对吧?我是少写了第一笔分录对吧?2.如果是银行支付就写前面两笔分录对吧?把第二笔分录的贷其他应付款改为银行存款,对吗?

老师:1.完整的分录是这三笔对吧?我是少写了第一笔分录对吧?2.如果是银行支付就写前面两笔分录对吧?把第二笔分录的贷其他应付款改为银行存款,对吗?
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齐红老师 解答 2025-04-21 19:24

您好,是的,写2笔分录,不用其他应付款了,分录就是这样写的

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快账用户8188 追问 2025-04-21 19:33

老师:我是写了第二笔分录,接着写第三笔分录,才发现应交税费的期末余额在借方,钱是股东先支付了然后在12月份才拿完税证明过来报销的,我是根据完税证明的日期在对应月份入账了(完税证明分别是10月份和11月份)

老师:我是写了第二笔分录,接着写第三笔分录,才发现应交税费的期末余额在借方,钱是股东先支付了然后在12月份才拿完税证明过来报销的,我是根据完税证明的日期在对应月份入账了(完税证明分别是10月份和11月份)
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齐红老师 解答 2025-04-21 19:34

哦哦,那得用其他应付款来过渡

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快账用户8188 追问 2025-04-21 19:36

我现在是直接写第一笔分录就可以了吗?

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齐红老师 解答 2025-04-21 19:37

您好,是的,补上这个分录,应交税费就平了

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同学,你好 借:劳务成本-xx. 贷:应交税费-代扣代缴个人所得税 贷:银行存款。 支付个税 借:应交税费-代扣代缴个人所得税,贷:银行存款。
2023-12-19
你好 ;   你借方有余额就是说明你多缴纳了。   你们不去申请退税吗?  现在就是未交增值税借方有余额嘛   ;分录是对的 
2021-12-10
好,只要咱期初是平的没有影响。
2023-07-20
同学 您好 待认证进项税额是在收到发票还未认证的时候使用
2020-10-16
那你这如果应交税费,增值税总的二级余额是一致的就没问题的。 贷方余额是要交的税,借方就是留抵的金额。你是按总的二级是否正确来分析
2020-10-06
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