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当月发票开具的时候,把购买方单位填错了,然后跨月红冲的,应该怎么写分录呀?

2022-01-14 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-14 10:40

先原分录负数冲销上月的错误,再按正确的金额记账就是了

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快账用户8415 追问 2022-01-14 10:41

那我当月开具的那张错误的要写分录吗?

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齐红老师 解答 2022-01-14 10:43

是的,当月必须要做销售哈,

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快账用户8415 追问 2022-01-14 10:43

然后红冲的那张我写负数的吗?

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齐红老师 解答 2022-01-14 10:44

是的,就是那个意思的哈

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先原分录负数冲销上月的错误,再按正确的金额记账就是了
2022-01-14
你好 红冲的分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本 重开的分录是 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
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