同学不可以,已经开过不能重新开具
请问老师,上月开了红字信息表,但上月对方未开红冲的发票 这个有影响吗?另外 在哪里可以 看到这张红字信息表对方 开了红票没?
上月开的红字信息表,对方未红冲,这月还能再开同一张红字信息表吗,还是要红冲
问了几个老师回答都不相同。哪个老师能给个准确回答呢?上月开具的红字信息表对方没有红冲,到这月了,上月开的那张红字信息表还能用吗?怎样才能红冲这张票呢
老师,销售单申请的红字信息表,如果是开给同一家的票,同时冲红,可以把所有发票信息打印到一张红字信息表上吗?还是要一张红字信息表对应一张发票?
对方没有认证的纸质进项发票,跨月了,供应商要冲红,冲红是直接冲红吗,还是要开红字信息表,如果开红字信息表,是供应商开,还是客户开
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
那上月开的这月还能用吗、
你们申请了红字,就可以开具负数发票
老师没有明白我的问题 我是说开了信息表,当月 别人没红冲,次月这个信息表还能不能用,不能用你又说不能重开,那咋红冲
没有红冲掉,是要重新申请开具的
之前的红字信息表需要作废吗?还是可以直接开
之前红字上传成功直接开具
老师的意思 是,上月的红字信息表这月还能继续用,不影响?
只要已经上传是可以用的