你好借营业外支出 贷应交税费
老师 请问小规模企业多交0.02增值税,应该怎样做账务处理?
请问老师,小规模纳税人,3月底做账,借应收帐款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税,实际还没有交,31号的时候应该怎么处理呢
小规模企业增值税账务处理怎么做
老师,23年小规模企业做账用做转出未交增值税账务处理吗,1月份,
老师,小规模企业一季度账上出来的要交的增值税3130.98,电子税务局上要交的增值税是3130.8,多出的0.18应该怎么做账务处理呢,请指教.
老师请教一下这个烟酒送礼给客户的 费用报销单上应该写什么费用?
厂房建设完工后,计入账固定资产的日期,靠后,还需要调整吗
老师,我们是个体工商户定期定额征收增值税的,现在成立了一个新公司一般纳税人了,打算从三月份开始建账,计划是内外账,这个作为财务怎么规划合理
购买警示用书,中央八项规定等书籍应计入什么科目
老师,请问建筑公司,去年的材料和人工工资多了,应该怎么做账呢?
审计报告里面有基准日什么意思
企业出售名下的汽车 当初开回来的进项票已抵扣 卖出去按13%来交增值税 可以用别的进项票来抵扣吗
啥意思阿这是,没弄懂
老师您好,我公司一般纳税人。2024年12月支付A公司账款。2025年1月收到A公司发票。2025年1月收到发票后我发现2024 年支付货款时我分录写错了。我写成 借:管理费用 贷:银行存款。 现在我该用什么分录去处理这个错误呢。
老师您好。我想向您咨询一下,如果在开发票的时候,开票项目,已经超出了营业执照上的,经营范围的内容,是否可以,谢谢
好的 摘要应该怎么写
结转增值税尾差就可以。
好的 谢谢老师
不客气,问题解决请好评