咨询
Q

跨年的成本暂估,在次年第二月来了专票,怎么处理会计科目?暂估的成本和进账又出入怎么处理?

2022-01-12 17:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-12 17:12

先原分录冲暂估,再按正确的金额入账就了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
先原分录冲暂估,再按正确的金额入账就了
2022-01-12
你好,跨年的借应付账款贷库存商品,借库存商品进项贷应付账款,借库存商品贷利润分配借利润分配贷库存商品。
2021-01-26
之前分录是怎么做的?
2021-02-22
你好,现在是发票到吗?借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润,这个是调整的多暂估的红冲的 纳税调整明细表,扣除项目30栏,填写帐载金额。
2022-03-21
借应付账款 贷利润分配未分配利润 汇算清缴在纳税调整明细表扣除项目,其他30栏填写帐载金额。
2022-03-18
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×