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暂估的成本,已跨年,但在汇算清缴之前来票了,怎么进行会计处理,及汇算清缴!?

2021-11-04 21:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-04 21:49

你好同学,不用做纳税调增。冲销前期的暂估发票,正常按发票的金额入账处理。

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快账用户9671 追问 2021-11-04 21:50

是正常做在第二年,也就是来发票的那一年吗?

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齐红老师 解答 2021-11-04 21:52

是的同学,理解正确

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快账用户9671 追问 2021-11-04 22:14

如果,我来票的金额比暂估的成本要少,跨年的的处理,汇算清缴之前的!

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齐红老师 解答 2021-11-04 22:15

那你需要在汇算的时候纳税调减

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快账用户9671 追问 2021-11-04 22:17

调增吧!我是想问我第二年的账怎么处理,需要把前面的暂估冲掉吗!按实际的入账!

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齐红老师 解答 2021-11-04 22:25

是的同学,是调增。冲暂估,按照正确的入账

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相关问题讨论
你好同学,不用做纳税调增。冲销前期的暂估发票,正常按发票的金额入账处理。
2021-11-04
你好 ;  22年暂估成本费用 ; 23年收到发票    附在22年凭证后; 如果没有发票汇算调增   
2023-01-11
1. 首先,红字冲回跨年暂估成本。 2. 依据采购发票做如下账务处理。 3. 做成本的结转处理。 4. 最后,结转以前年度损益调整。
2022-07-04
借:应付账款-暂估 贷:未分配利润
2024-08-21
你好,借应付账款贷,利润分配。
2021-06-08
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