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老师好,我现在做完12月份的账,现在公司是亏损状态,我想通过纳税调整调整为盈利状态,交一些所得税,可以怎么调整?分录是怎么做?纳税调整的原理是什么?

2022-01-12 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-12 09:17

你好,纳税调整在汇算清缴时进行。调整的差异主要是1.允许扣除的费用标准低于实际发生的费用标准2.权责发生制与收付实现制之间的差异,例如会计平时记账工资采取计提的金额,但是所得税计税依据是实际支付的金额,这个就需要调整3.有时候我们不能取得成本发票,但是有收据这个在平时可以入账做成本,但是是不允许所得税税前扣除,也要在汇算清缴中调整。

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快账用户2067 追问 2022-01-12 09:22

调出的分录是怎么写?

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齐红老师 解答 2022-01-12 09:35

现在开始做汇算清缴了吗?要做完以后,根据实际金额调整。 借:以前年度损益(补缴) 贷:应交税费-所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益(补缴) 实际缴纳时 借:应交税费—所得税 贷:银行存款

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你好,纳税调整在汇算清缴时进行。调整的差异主要是1.允许扣除的费用标准低于实际发生的费用标准2.权责发生制与收付实现制之间的差异,例如会计平时记账工资采取计提的金额,但是所得税计税依据是实际支付的金额,这个就需要调整3.有时候我们不能取得成本发票,但是有收据这个在平时可以入账做成本,但是是不允许所得税税前扣除,也要在汇算清缴中调整。
2022-01-12
借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交所得税
2024-07-08
你好具体的啥业务的
2022-12-17
同学你好 你们是什么会计准则
2021-01-18
11月份当季度12月份调整了计提工资数就可以,不需要再做企业所得税的分录调整 借:应交税费 贷:所得税费用
2024-01-09
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