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老师收到商务局给的补助款,是我公司代表商务局出去参加外贸博览会会展了。商务局给我们的飞机票费和燃油费还有展位费用等,我需要怎么写凭证呢

2022-01-11 17:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-11 17:50

你好,收到商务局给的补助款,可以计入营业外收入或其他收益

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快账用户1579 追问 2022-01-11 18:02

老师记入营业外收入后,那发生费用怎么冲减营业外收入呢,需要专款专用的。

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快账用户1579 追问 2022-01-11 18:14

老师,记入营业外收入后,怎么冲减费用呢

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齐红老师 解答 2022-01-11 20:36

需要专款专用的。 借银行存款 贷 专项应付款

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你好,收到商务局给的补助款,可以计入营业外收入或其他收益
2022-01-11
你好;   你这个取得做 ;  借 管理费用-运费 ;进项税贷银行存款 ; 补助记入营业外收入与
2023-06-13
公司属于外贸公司,出口业务性质为免退税,国外客户与公司结算货款,公司负责联系货代公司并代垫海运费等货代费用。在这种情况下,公司需要缴纳的税金主要包括增值税和所得税。 对于增值税,根据中国税法,公司需要就出口商品的销售收入和货代费用的收入缴纳增值税。不过,如果公司能够取得税务部门认定的出口免税证明,则可以免缴增值税。具体来说,公司需要向当地税务部门申请出口免税证明,并在申报增值税时进行备案。 对于所得税,公司需要按照中国税法规定缴纳企业所得税。具体来说,公司需要将利润表中的利润总额减去税法规定的可扣除项目金额,计算出应纳税所得额,然后乘以所得税税率计算得出应交所得税金额。 至于按差额50元缴税还是按150元全额缴税的问题,需要看公司的具体业务情况和税务部门的认定结果。如果公司能够取得出口免税证明并成功申报增值税免税备案,则只需要按照实际代垫的货代费用收入(即差额50元)缴纳所得税。否则,需要按照实际收到的国外货款(即150元)全额缴纳增值税和所得税。
2023-12-15
你好,你看一下你们合同里面约定的是不是不含税的金额。
2023-06-15
你之前的货物的那些开的发票包含了京豆红包的吗
2020-10-28
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