同学你好 这个可以的
我想问的是所得税申报时,由于企业本来就亏损不用交所得税,那个固定资产加速折旧或者一次性扣除虽然适合但是我不愿意去填那个表,不用去享受这个优惠。这个优惠是自由选择还是必须的?
老师,请问下如果我公司去年购入的固定资产300万,每季度申报所得税的时候都减免了,5月份汇算清缴的时候去年度亏损是200w.那在本年申报所得税的时候,这个亏损会显示以前年度亏损吗?因为会计报表显示不是亏损,税法又可以先抵扣所以有点迷糊,请大神指点
申报企业所得税时,如果我这边把十万的固定资产一次性计入当期费用的话,就显示亏损就不用交税,那这亏损额是可以延续抵到不亏为止吗
你好我想问一下弥补以前年度亏损的业务,我们是卖服装行业的一般纳税人企业,去年亏损¥45,000今年盈利5200,我在去年第四季度申报季度所得税的时候交了所得税几十元钱可是在这次申报年度所得税的时候有一张表需要填报以前年度弥补亏损表,我想,问的是那么今年产生的盈利额5200完全可以弥补吗这样的话第四季度交的所得税就要退回来是这样吗?如果退回的话对我们有利吗会不会有什么麻烦!谢谢
起1、《企业会计准则第18号——所得税》第十三条同时规定:“企业应当以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。” 在这个规定下,如果企业未来几年连续亏损,仍然需要计提递延所得税资产对吗? 2、如果在未来几年亏损下仍然计提做了如下的分录: 借:递延所得税资产 贷:所得税费用 如果做了上述这个分录对企业的资产和利润有什么影响? 请老师回答上述两个问题
老师刚注册的公司怎么登陆国税呀?
老师:F企业的法人是自然人A,100%持股,没有全部实缴,如果后期有债务,是不是要承担无限责任?自然人A还有一家公司B,如果用B做为F公司的股东,是不是就可以规避无限责任的风险?
老师,一跟我们公司签劳务合同的员工出差可以正常给他报销吗
老师,个人把车租给公司。一年24000,,个税咋算
老师,S局刚通知下面这张进项票异常,让做进项税转出,我先要做笔分录吧?请教
老师您好 我想质询一下 我公司做农产品初加工的 可以开免税的发票吗
24年房租发票印花税未计提 帐上也没做账。24年所得税汇算时候需要调嘛
对方要求开版权费发票,大类属于哪个项目
王老师,怎么把单元格里面的数比如A1单元格是1*2*3,然后后面列显示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘贴上的数,在后面3列分别显示
老师 我是代账公司的 我们有个客户 他们做新能源光伏发电的 24年的时候有两个项目 分别是要入固定资产的 一个7月份开始的 9月份完成的 大约140万 一个11月份开始的 12月完成 大约130万 之前客户没说 要入在建工程后期转入固定资产 所以前面的会计就把这270万全部入了成本 现在25年4月底了 客户他们要让转入固定资产 那么现在我要怎么操作呢 我要把牵扯到月份的账反结账进行修改吗(比如140万这部分7月份要入一部分在建工程,然后9月转入固定资产,10月开始计提折旧 130万这部分11月入在建工程,12月转固定资产 老师 请问需要这么麻烦吗
那这亏损额是可以留抵到以后月份吗?一直抵到有利润为止,是吗
到底是一次性计入好点还是留着每个月折旧好点?留着每个月折旧就可能会有利润
同学你好 这个有利润可以弥补亏损