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老师你好!请问一下,我们企业是管理有限公司,去年公司的办公用品和叉车起重机被折旧处理给现在接手的新单位(管理公司),现在对方要求我们开具相应的发票?请问可以开具吗?之前公司的发票全部计入的成本费用,没有计入固定资产项目。如果可以开具可以开具什么项目名称呢?可以开具具体的叉车起重机等名称吗?谢谢老师!

2022-01-10 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-10 14:55

你好;    是对方 给你们的  ;你们有所有权吗  

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快账用户4983 追问 2022-01-10 15:48

是我们之前单位购买的办公用品和设备,现在折旧给我新公司,新公司要求我们开具发票

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齐红老师 解答 2022-01-10 15:52

 你好 ;  折旧给你们新公司 ; 你让对方给你开票 ;  你们要支付钱不 ; 支付的话按  所有明细  比如设备开清楚具体什么设别;  具体什么办公品给你   

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快账用户4983 追问 2022-01-10 16:27

需要支付钱,我们没有销售的经营范围,直接开具没有什么影响吗?

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齐红老师 解答 2022-01-10 16:31

你好;  这个偶尔发生可以自开的。     这正常报税  

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快账用户4983 追问 2022-01-10 16:32

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2022-01-10 16:38

 没事的;希望能帮到你 ;满意请给予评价  

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你好;    是对方 给你们的  ;你们有所有权吗  
2022-01-10
一、费用入账合理性 签订租车协议后,员工车辆用于公司业务,车子产生的合理费用可以入账。 月租金 500 元在工资中发放时,应将其并入员工工资薪金所得计算个人所得税,但在公司账务处理上可作为经营费用列支,比如借记 “经营费用 — 租赁费”,贷记 “应付职工薪酬” 等科目。 对于开具了公司名称的加油费发票,在符合真实性、合理性和与公司经营业务相关的前提下,可以报销入账。借记 “经营费用 — 加油费” 等科目。 二、经营所得申报扣除问题 租车费用及相关加油费等在一定条件下可以在经营所得申报中扣除。 根据相关规定,个体工商户生产经营活动中,发生的与生产经营活动有关的、合理的费用支出,允许在计算经营所得时扣除。 租车费用和加油费等需要有充分的证据证明其与经营活动相关,如租车协议、车辆使用记录、加油费发票等。 三、金额上限问题 目前并没有明确的金额上限规定。 但这些费用的扣除应遵循合理性原则。税务机关在审查时,如果认为某项费用过高或不合理,可能会进行调整。 比如加油费应与公司业务量、车辆使用情况相匹配。如果加油费金额明显超出正常范围,可能会引起税务机关的关注。
2024-11-04
1.了解相关法规:在执行红冲和重开专票的操作之前,请务必了解相关税务法规和规定。具体操作需要符合当地的税法规定,以确保合法性和合规性。 2.与税务部门沟通:在进行红冲和重开专票的操作之前,建议您与当地的税务部门进行沟通,了解具体的操作流程和注意事项。税务部门可以为您提供具体的指导和建议,以确保操作无误。 3.保留相关证据:在进行红冲和重开专票的操作时,请确保保留所有相关的证据和记录。这些证据包括但不限于工程合同、发票、收据、银行转账记录等。这些证据有助于证明您的操作的合法性和合规性,以避免可能的税务和会计风险。 4.正确处理会计分录:在进行红冲和重开专票的操作时,请确保正确处理会计分录。具体的会计处理需要符合当地的会计准则和规定。通常情况下,红冲需要使用相应的会计科目进行冲销,而重开专票则需要使用正确的会计科目进行记录。 5.当期红冲当期开具:您的想法是正确的,红冲和重开专票的操作不会影响以前年度的损益。当期红冲当期开具的操作不会对以前年度的会计记录产生影响,因此不会对以前年度的损益产生影响。
2023-10-25
你好,冲红后会涉及负数申报,税务后台会监控到异常,得和税务局专管员沟通,一般会让这个情况说明
2024-01-30
同学你好 你按照库存商品的金额来做才行,开票也是按照库存商品的金额来开
2021-01-05
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