你好,是什么原因造成的?要查找原因才能处理的。
资产负债表期初数不平衡,差额是待处理财产损益的金额,待处理财产损益有期初数在贷方请问怎么处理,这个是内账,原来凭证如下图,我可以把待处理财产损溢科目借方红字。直接改为管理费用借方红字或借方本年利润红字吗,用来避开这个待处理财产损益科目导致报表不平衡,可以吗?是不是系统财务报表公式没有待处理财产损益计算。导致报表不平衡呢?
待处理财产损益对应的报表项目是什么?
我的报表待处理财产损益出-99万,要怎么处理
10、在企业进行财产清查时,发现存货盘亏,在报批前正确的账务处理方法为()A借:库存商品贷:待处理财产损益B借:待处理财产损益贷:管理费用C借:管理费用贷:待处理财产损益D借:待处理财产损益贷:库存商品
3.借:待处理财产损益-待处理流动资产损益 6000 贷:原材料 6000 借:管理费用(管理不善)6000 贷:待处理财产损益-待处理流动资产损益 6000 这个要做进项税额转出吗
老师你好,道路运输服务企业的成本是用什么科目来核算
老师:方差和标准差是衡量风险的,方差衡量的这个风险包括系统风险和非系统风险,但是非系统风险可以分散,系统风险不能分散只能衡量。那方差衡量的不就只是系统风险吗?这两句话不是相互矛盾吗?
老师我们是新办一般纳税人有限公司、我们如果想要在电子税务局申领数电票的前提是一定要有一笔进项发票开进来过吗
是权责发生制用合同负债,收付实现制用预收账款吗
【北京企业筹建期】 北京地区 企业筹建期 税务局规定的口径是 1. 纳税人取得第一笔收入之日。 2. 企业领取工商营业执照之日。 目前按照哪种认定?
老师您好,种植草坪销售公司,项目名称和优惠事项名称怎么填写?
老师您好,开纸质发票是要打印发票出来给对方吗?
老师,员工报销发票,如果发票是5000,只报4000,可以吗?
老师 我们是1月就直接报了1月的工资个税了,现在有个人报错了,也缴纳税款了,我现在需要重新报一下,怎么处理,缴纳的税也不对了
麻烦老师看下,根据下面的营业执照,我应该在快账财务软件上选哪两个类别分别去建立账套。