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资产负债表期初数不平衡,差额是待处理财产损益的金额,待处理财产损益有期初数在贷方请问怎么处理,这个是内账,原来凭证如下图,我可以把待处理财产损溢科目借方红字。直接改为管理费用借方红字或借方本年利润红字吗,用来避开这个待处理财产损益科目导致报表不平衡,可以吗?是不是系统财务报表公式没有待处理财产损益计算。导致报表不平衡呢?

资产负债表期初数不平衡,差额是待处理财产损益的金额,待处理财产损益有期初数在贷方请问怎么处理,这个是内账,原来凭证如下图,我可以把待处理财产损溢科目借方红字。直接改为管理费用借方红字或借方本年利润红字吗,用来避开这个待处理财产损益科目导致报表不平衡,可以吗?是不是系统财务报表公式没有待处理财产损益计算。导致报表不平衡呢?
2021-01-06 23:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-06 23:16

你好,待处理财产损益期末要结转的,是没有余额的,一般要转到管理费用去

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快账用户6112 追问 2021-01-07 00:08

哦,好的,是借管理费用蓝字,再借待处理财产损益红字借方吗?

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齐红老师 解答 2021-01-07 08:50

你好,不用红字,正常的结转。红字表示差错更正或冲回

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快账用户6112 追问 2021-01-07 08:54

但这个10月的是红字借方呀?

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快账用户6112 追问 2021-01-07 08:55

我这个月,要怎么处理,步骤是什么呢?

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齐红老师 解答 2021-01-07 08:55

之前的错掉了,没关系,你就在红字借方转吧

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快账用户6112 追问 2021-01-07 09:00

对不起,我还没反应过来,上个月,她们是借应收账款,借待处理财产损益红字,那这个月我是做,借管理费用,贷待处理财产损益蓝字吗?然后资产投资报表这个月可以平了吗?

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齐红老师 解答 2021-01-07 10:25

你好,你不用调了。就按照你之前的说的做平就可以了。只是分录显示不好看而已。影响不大

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快账用户6112 追问 2021-01-07 11:24

但是,老师,管理费用,贷方有3万多了,这个怎么处理呢?

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快账用户6112 追问 2021-01-07 11:26

我是按借待处理财产损益蓝字,借管理费用-待处理财产损益红字,待处理财产损益平了,可是这管理费用就贷方多了这么多,这个怎么办呢?

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齐红老师 解答 2021-01-07 11:28

管理费用最后也要结转到本年利润的

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快账用户6112 追问 2021-01-07 11:30

哦,好吧,我看看

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齐红老师 解答 2021-01-07 11:34

好的,费用类最后都要结转的

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