你好 那么要转入营业外收入的 借:应付职工薪酬 贷:营业外收入
老师,计提工资的分录怎么写计提后,实际发放时分录怎么写
对于已经发放的员工工资,当时没有计提,已经预支了工资,后期做账怎么处理?需要补提应付工资吗?
已经计提的工资,最后实际没有发放,该怎么处理?分录怎样做?
老师,外账上一直计提工资,没有发放实际已经通过微信,现金方式发放,现在应付工资余额很大怎么处理
工资没有按计提的实际发放这个账务怎么处理呢
增值税不是价外税吗,怎么是属于资本呢?
其他业务收入不是收入?
金属加工费,机械费都是用于改造生产线,都计入制造费用吗
已做坏账处理的应收账款在以后年度又收回计入当期收入的分录怎么做?
老师问一下药店连锁店税负和企业所得税税负大约是多么呢谢谢老师
请问老师,填统计局24年的12月(定报)财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗?正常情况下应该是要一样的,但是定报要求在25年1月18号之前填,我公司业务量很大,1月18号账都还没有做出来,所以当时是按照估计数来填的。
老师在社保那个地方填写增加人员,那个地方填写删除人员,麻烦老师说一下谢谢?
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
老师好,12月多计提的工资是否用汇算调增来处理