你好,如果打给员工的话,是需要交税的。
老师,我们公司员工不是参加了那个线上培训课程吗?然后这个月收到劳动就业服务管理中心给的培训补贴款,这个补贴要怎么做账务处理?是计入营业外收入吗?然后给回员工这个补贴就通过工资给回员工,对吧?
收到稳岗补贴,用于给员工缴纳社保,账务这样处理,借:银行存款, 贷:递延收益;借:管理费用-社保 贷:银行存款;借:递延收益,贷:营业外收入,这样做对吗?现在社保局要来查这笔补贴,说是专款专用,要求建立专账核算?老师专账核算是什么意思呢?怎么做呐?
收到人社局打来的岗前培训补贴1200和稳岗补贴4000,后打给对应员工,如何做会计分录?
收到人社局打来的岗前补贴和稳岗补贴,然后打给了员工,如何账务处理?员工需要交个税吗?
老师,就是我们属于人力资源公司,然后和甲方签订的是劳务派遣业务,现在是有这么一个事情,我们帮甲方申请到了稳岗补贴,但是这个稳岗补贴是直接入到我们的账户,然后我们又转给甲方,这个钱,我们应该怎么入账呀?首先是派遣的这些员工的社保信息是在我们公司的哈[愉快][愉快]
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?