学员你好,相当于你们转圈的资金,这个资金最终退回了没
老师,你好,请问一下去年的账是财务公司做的,然后现在发现去年年底有两笔应付款财务公司做到法人应付账款里了,实际那时候公司和法人都还没有付款。这个月公司账户才付款到那个公司。现在财务这里我应该怎么处理呢
老师,我们公司需要支付给合作伙伴一笔承包费,但是我们现在法人用个人名义依托公司即将贷一笔款,银行要求放款个人账户后钱必须迅速依据公司合同支付出去,对方会给我开发票,现在我要走账,到时后按照法人垫付公司承包费,依据发票再走报销入账,现在有个问题是我们老板想让这笔贷款利息让公司承担,后面顺利把利息由公户付给我们老板,老板再还给银行,需要怎样操作?
老师,请问2021年7月我们有一笔贷款,当时银行要求放款到公司账户以后必须以合同内容付出去,我们就付的工程款给个人的,实际没有这笔工程,这个账务处理怎么做?
老师,我们从银行贷款1000万,银行要求受托支付,这笔钱全部转到了我们合作的公司,对方公司直接扣下了150万作为工程款,其他的850万给我们打回来了。账务处理这个预付工程款150万的时候,用什么做原始凭证啊?
我公司跟银行申请一笔贷款,房贷的时候必须打到上游客户做为货款才能出去。目前是账上挂了一笔大额应付,但实际上没有交易,请问这个怎么处理
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
在2021年没有退回
是不是未来要退回
是的,2022年要退
那就挂个往来款就可以了
挂往来的话,税务会认为是我们无息借款给别人,会让补增值税吗
时间短的话一般不会的
主要都跨年了,从去年7月到现在还没退,而且也是一点一点的退,不是一次性退完
走预付账款,然后逐步退,这个是目前实务中最好的方式了
好的,谢谢
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