你好,用银行回单做凭证就行。
老师,我们公司是做农业全程托管的。 1.由我们做担保,农业合作社向银行贷款,可是贷的乱银行是直接把钱打到了我们的账户。这个我怎么做会计分录 2.我们购买了,种子,化肥,农药,这个我怎么做分录,使用时候又要怎么做分录。 3.粮食成熟后,我们把粮食卖掉,这个收入其实是归合作社的,但是收入还是会打到我们的账户里。我们扣除还银行的贷款,扣除合作社支付我们的托管费后,剩下的款会转给合作社的账户里,这个我要怎么做分录。
老师你好!我们公司是建筑公司,做了一笔工程项目,1、现在甲方以我们的做的这个工程项目作为抵押从A银行货了一笔款1000万元,甲方说要把这笔贷款中的500万元转入我公司,再从我公司转到甲方另外一个帐户B银行,这样对我公司好吗?2、我们又是挂靠到乙公司,乙公司与甲公司签订的工程合同,3、如转到我公司怎么设置帐户?设置什么科目?谢谢!
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
你好,上个月收到了a公司一笔借款10万。然后会计分录是借,银行存款,贷,其他应付账款。这个月与a公司合作给我们这边支付了一个二百万的项目,但是上个月还欠贵公司10万,贵公司直接从这个项目的200万金额扣除,打款进来190万。这个账务怎么处理呀?
老师,我们以前公司承接了一个工程,工程款都没有结回来,最近官司执行了,我们双方调解了,由原来的60万执行到现在的40万了,上个月这个款项法院转给我们另一个公司了,因为之前承接项目的公司给别人担保了,结果贷款人不还,所以把公司直接转给他了,现在另一个公司收到了这10万案件款我账务处理应该怎么做呢
你好老师,公司年前是小规模,1月份变更为一般纳税人,有部分费用做到1月份里啦,请问这个进项一月可以抵扣吗?
股东以无形资产实缴,是相当于转让吗,要开发票给被投资公司吗?
我们直接弄了应付职工薪酬的考勤扣款,这个错了吗
老师,我想知道发工资计提工资里面的考勤扣款应该录入什么科目
开了红冲发票,网上提交申报显示当期销售额填报异常
企业所得税申报,资产总额怎么计算的
老师,我们是小规模物业公司,现在查到2023年有一笔未开票的电梯广告收入1000元在2023年度已入其他业务收入,但是在此期间此笔收入未申报增值税,现在要怎么处理?2023年在入账此笔其他业务收入期间,总收入未达到30万,不需要缴纳增值税,所以不涉及税款。
我们是劳务公司,开具了差额征税-全额开票代发工资发票,扣除额全部扣除,税额为零,怎么做账
25年1月7日作业 1,向A公司购入甲材料1000千克,单价10元税率13%。代垫运费1000元,税率9%,包装费200元,装卸费100元,途中保险费600元,挑选整理费100元,合理损耗费200元,材料已验收入库。款项转账支票支付。 2,向甲公司购入A材料2000千克单价10元,税率13%,运费1000元,包装费200元,装卸费300元,途中保险费500元,税率9%,材料尚未验收入库,款项由转账支票之支付。 3,上述材料已验收入库,按实际成本结转。4,向A公司购入乙材料2000千克,单价10元税率13%率。代垫运费2000元,包装为300元,裝卸费200元,途中仓储费500元,税率9%,材料已验收入库,款项尚未支付。 5,开出转账支票一张支付上述所欠乙材料货款。
预付厂房租金抵消防安装费。房租和消防安装同时收到发票,如何账务处理呀?
贷款1000万到账,首先到我们账户,马上又到我们合作公司的账户,然后对方只给我们转回来850万 借:其他应收 850 预付工程款 150 贷:银行存款 1000 这样可以吗?老师?
对方转钱回来 借:银行存款850 贷:其他应收850
是的,您这样处理是对的是的。
以前我们预付工程款,要先写付款申请单,这个对方直接扣下去了,总感觉凭证不完整
单位付款之前是要付款申请单的,然后领导审批之后,然后才支付这笔款项。