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请问老师,确认未开票收入的会计分录该怎么做呢?

2022-01-06 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-06 15:19

借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税销项和有发票的是一样。

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快账用户6945 追问 2022-01-06 15:23

那老师在纳税申报的时候,这月填写好未开票收入金额后,下一个月我该怎么处理?需要在纳税申报表上填写负字吗?

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齐红老师 解答 2022-01-06 15:24

你好,是一般纳税人的话是这么做的,未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正数。

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快账用户6945 追问 2022-01-06 15:32

嗯嗯好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-06 15:35

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税销项和有发票的是一样。
2022-01-06
你好,是什么原因开具了发票却不确认收入呢?
2021-01-12
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2021-12-04
您好,和有票一样做就可以,后面开了票再把前面的无票收入做负数再做正数
2024-10-15
你好,不需要再做分录呀,开票时申报直接减去这笔
2021-01-18
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