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老师,您好,请问小规模纳税人的增值税,做账的时候,涉及到3和1个税点的时候,涉及到其他收益吗?我记得实操老师说,计提税的时候是按3,最后缴款的时候少,差额放到其他收益里,我没明白,做账的时候,按实际开票的税额做账的,最后和报表不会产生差额吧

2022-01-06 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-06 09:52

你好 ; 你把差异金额转到其他收益或者营业外收入去 ; 你报税 会 先计算3%金额 下面会减免2% 。实际缴纳是按1%缴纳的 你如果超过了45万普票的话

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快账用户6878 追问 2022-01-06 10:02

做账时候的销项税不涉及差额吧,做账的时候税额就是按照发票上的税额计算的,不存在差额吧

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快账用户6878 追问 2022-01-06 10:04

比如发票税率是1,那么我记账的时候,税额也用的是1,只是报税的时候涉及到差额,需要填写下,是吧

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齐红老师 解答 2022-01-06 10:10

 你好 ;      是的。 就是这样的意思   

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你好 ; 你把差异金额转到其他收益或者营业外收入去 ; 你报税 会 先计算3%金额 下面会减免2% 。实际缴纳是按1%缴纳的 你如果超过了45万普票的话
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你好! 需要跟申报表一致,免税6000计入其他收益。
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一个季度申报一次,应该是在四月份申报第一季度的 不需要缴纳 借应交税费应交增值税 贷营业外收入
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你和挂靠方签了一百万的合同还是和业主方
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不需要管,你这个按发票做账就可以,借:银行存款1000贷:主营业务收入1000/(1%2B1%)应交税费—应交增值税1000/(1%2B1%)*1%
2020-07-13
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