你好,是销项税额,进项税额的结转?
年末,应交税费的明细科目怎么结转?
#提问#一般纳税人年末结转应交税费及下面明细科目,怎么结转?
年底应交增值税的明细科目怎么结转平掉,所有的明细科目
年底应交增值税的明细科目怎么结转平掉,所有的明细科目
应交税费应交增值税月末二级明细为0。三级明细科目怎么结转,为啥余额
现在还能办空壳公司吗?想注册一个公司先放着,注册资金最低可以多少?个体户和法人可以互转,如果不需要任何开销0申报可以吗
24年12月用现金发放年终奖,没有在个税系统申报,也是要在12月做计提,跟做发放的分录吗
小规模纳税人 购买物资捐赠 怎么做账
固定资产清理的余额怎么结转
老师:公司买的礼盒送给员工直接可以入账职工福利吗?还用代缴个人所得税吗?送给客户呢
货款一万元。支出1000元两人怎么分帐
老师,五金行业一般纳税人,2024年十月,客户买了东西给他开了专票,他一直公对公打款,直到昨天才给了现金,这个怎么办
一个月3000每个月10发工资9.29开始干的活 11月10号给了3000 12月10号给了1500 到明天最后一天 怎么算工资
老师你好,我想问下,我们是根据发票生成记账凭证的,那我们采购订单是预付款,但是供应商是根据我们的采购订单,全额就把发票开了,但是货不是一次发来的。这怎么做账?
老师好,员工办理退休,社保局要退还2-10月的社保,请问怎么坐会计分录,退还社保,每个月要多交一点个税,这个个税怎么坐会计分录?
就它下面所有的明细科目
你好,如果是销项税额大于进项税额,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
不应该是,都通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目,结转吗?
(是针对这个回复有什么疑问吗)
我的意思是,借应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交税费应交增值税进项税额,借应交税费应交增值税销项税额贷应交税费应交增值税转出未交增值税,借应交税费应交增值税减免税款贷,应交税费应交增值税转出未交增值税,这样依次把有余额的科目结平
你好,结转之后进项税额,销项税额,减免税额明细都是0,只有应交税费—应交增值税(转出未交增值税)或 应交税费—未交增值税的
是的,所以我在问,我那么做有问题没?
你好,没有问题。 你是分了三笔做就结转。也可以一笔综合结转的
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。