同学你好 这个就是增值税附加税所得税
1、12月份开了房租发票8万元不含税,税0.4 万元,本季度不超过过10万,由于本年收入就8万元,请问免增值税及附加税吗?2、免的增值税12月要转营业外收入吗?3,要计提增值税附加税和房产税及印花税吗?
10月开广告牌租赁费收入专票12万(不含税)原税率3%现1%税率开发票的,当时交了增值税,印花税,没有交增值税附加税,另普通发票収8万,问题1,增值税申报表如何填?2,还要讲那些税?
请问10月开广告牌租赁费收入专票12万(不含税)原税率3%现1%税率开发票的,当时交了增值税,印花税,没有交增值税附加税,另广租赁费开普通发票收入8万,问题1、需要计提交纳哪些税?,
请问10月开广告牌租赁费收入专票12万(不含税)原税率3%现1%税率开发票的,当时交了增值税,印花税,没有交增值税附加税,另广租赁费开普通发票收入8万,问题1、需要计提交纳哪些税?,
保定金珠信息技术服务有限公司为增值税小规模纳税人,2021年4月开具服务费增值税专用发票12万元,普通发票9万元(均为含税,增值税征收率为1%),5月开具专票8万元,6月开票普票3万元,2季度没有未开票收入,则2季度需要缴纳的增值税为()
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
1丶专票可要计提水利基金了,附加税,2、普票收入8万,可免增值税,及其附加税,那么普票收入是否只要计提印花税就可以了?
你们只要有这些税种就都要计提
老师针对这些收入你看要测算哪些税?
这个按照不含税收入乘以各项税率
小规模普票收入十专票收入20万未达起征点,那么普票可以减免各项税?
专票是可以缴税的哦