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1、12月份开了房租发票8万元不含税,税0.4 万元,本季度不超过过10万,由于本年收入就8万元,请问免增值税及附加税吗?2、免的增值税12月要转营业外收入吗?3,要计提增值税附加税和房产税及印花税吗?

2021-01-05 12:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-05 12:21

您好 请问房租发票是普通发票吗

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快账用户4899 追问 2021-01-05 12:27

普通发票?

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齐红老师 解答 2021-01-05 12:27

对的 您房租是开具的普通发票?还是专票?

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快账用户4899 追问 2021-01-05 12:38

普通发票

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齐红老师 解答 2021-01-05 12:40

免增值税及附加税 免的增值税12月要转营业外收入 不要计提增值税附加税 要计提房产税及印花税

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快账用户4899 追问 2021-01-05 12:48

企业为小规模纳税人,本月还开的票是,比如说红字3%收入为一8万(不含税),正票5%为7.6万收入,另外开要5%2万,本月实际收入=一8十7.6万十2万二1.6万元,可以据1.6可元计提印花税,房产税?

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齐红老师 解答 2021-01-05 12:48

是的 可以据1.6可元计提印花税,房产税

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快账用户4899 追问 2021-01-05 13:04

那以前开红票冲的那笔收入,印花税申报交了呀?

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齐红老师 解答 2021-01-05 13:16

您按照冲红抵减后的缴纳的啊 

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